同學(xué)您好,是在建工程
我公司購入土地,在建廠房,土地攤銷的時候計入管理費用,還是再建工程
你好老師,購買土地在土地上面蓋廠房,現(xiàn)在廠房還沒蓋好,地的攤銷是計入管理費用還是在建工程呢
企業(yè)租的土地建廠房。 1、支付租金時借計長期待攤費用,還沒開始建廠房時每月攤銷租金借計管理費用~土地租金 2、投入建廠房期間,每月攤銷費借計在建工程,廠房完工后在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 3、廠房建好后每月土地租金繼續(xù)借計管理費用-土地租金么?還是計入制造費用? 4、以上會計處理對么
企業(yè)廠房在建中,土地使用權(quán)攤銷是進管理費用還是可以攤銷進在建工程廠房
老師公司籌建期,購買了土地建廠房,這個土地入了無形資產(chǎn)后面攤銷是做開辦費還是在建工程-土地攤銷,后面廠房建完投入使用,這個土地攤銷又該如何做賬
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
好的謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,