你好 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
請問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策是什么
老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅享受什么優(yōu)惠政策?
小微企業(yè)所得稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策是什么
現(xiàn)在企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
車間的日常修理費按照最新會計準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計入管理費用還是記錄制造費用?
個體工商戶,定期定額納稅申報表中退役士兵減免個人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進(jìn)項發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
老師簡單的實際稅率多少
實際的稅率按照2.5%計算的
老師你這個計算出來不是5個點
100萬以內(nèi)100萬以內(nèi)
你是怎么計算的,我?guī)湍憧匆幌?
不超過100萬乘以25%再乘以20%,那不就是5%
這個符合條件的還有減半征稅的政策的
企業(yè)所得稅也減半征收?
是的,也是有減半征稅的
什么時間結(jié)束?
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的