你好,應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),在預(yù)收賬款欄次填寫
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計數(shù)是負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),這個是什么原因?
你好老師,應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該調(diào)到哪
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)是哪里做錯了,資產(chǎn)不應(yīng)該是負(fù)數(shù)啊
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款期末余額顯示是負(fù)數(shù)了, 可以把它調(diào)到其他應(yīng)付款整數(shù)嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則中對方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會計準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?
老師我上個暫估了6萬電費(fèi),這月來票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報5000了,這個5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報5000元了,這個怎么處理?
二季度工資申報總額33000,工會經(jīng)費(fèi)就交660。但是當(dāng)季度開票收入才17萬多。工會經(jīng)費(fèi)就這么交嗎
老師好,二季度工會經(jīng)費(fèi)計稅依據(jù)那填的是個稅當(dāng)季度三個月的申報工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師請問下水電費(fèi)沒有發(fā)票可以入賬嗎,
請老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對不對
中級財管,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期是一回事嘛分不清了
減資變成股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,流程中會考慮結(jié)清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數(shù)嗎,