你好增值稅等需要查看本月實(shí)際發(fā)票的金額是否正確 與賬面科目的差異 所得稅主要看與報(bào)表數(shù)字和扣除項(xiàng)是否符合
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個(gè)數(shù)正好是我上個(gè)季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤(rùn)表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤(rùn)也都是匹配的,資產(chǎn)負(fù)債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒(méi)錯(cuò),只是未分配利潤(rùn)欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動(dòng)加過(guò)很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個(gè)數(shù)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫(xiě)錯(cuò)誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問(wèn)題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個(gè)706.42是異地項(xiàng)目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時(shí)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅(簡(jiǎn)) 貸 其它應(yīng)付款 接著計(jì)提 借營(yíng)業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下金蝶K3wise自制入庫(kù)成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺(jué)都不是很準(zhǔn)確,因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒(méi)有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候,盤(pán)點(diǎn)前導(dǎo)出來(lái)的庫(kù)存跟實(shí)際盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤(pán)虧了,出現(xiàn)這些問(wèn)題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒(méi)有什么好一點(diǎn)的操作方法,可以讓盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來(lái)呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老師:我們是藥店,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收,現(xiàn)在稅務(wù)搞檢查,叫我們統(tǒng)計(jì)醫(yī)保收入和非醫(yī)保收入,我統(tǒng)計(jì)好,把表交上去,從2019年到現(xiàn)在沒(méi)有繳納任何稅費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)我們的數(shù)據(jù)不相符,說(shuō)數(shù)據(jù)很亂,要來(lái)我們藥店查賬,老師稅務(wù)都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說(shuō)按照他們的數(shù)據(jù),我們要繳很多稅,我們這是一個(gè)小小的藥店,真的都是虧損,店面現(xiàn)在都縮小了,剩下80多個(gè)平米了,店租貴,每個(gè)月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時(shí)候2000多塊,其他時(shí)候都是虧損
9.8日稅務(wù)稽查局接到舉報(bào),反映該市某歌舞廳通過(guò)給消費(fèi)者開(kāi)具自制收據(jù)進(jìn)行偷稅。該稽查局由于當(dāng)時(shí)檢查人員都有檢查任務(wù),同時(shí)考慮若不及時(shí)檢查該歌舞廳可能銷(xiāo)毀有關(guān)證據(jù),決定選派該局業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的李某一人攜帶《稅務(wù)檢查通知書(shū)》于當(dāng)日對(duì)該歌舞廳進(jìn)行檢查。李某為了及時(shí)取得直接證據(jù),身穿制服來(lái)到該歌舞廳后只說(shuō)明自己是市稅務(wù)稽查局的(未出示稅務(wù)檢查證),要依法對(duì)歌舞廳實(shí)施稅務(wù)檢查,然后要求歌舞廳拿出自制收據(jù)。該歌舞廳財(cái)務(wù)人員不予配合,李某即當(dāng)著財(cái)務(wù)人員的面強(qiáng)制打開(kāi)吧臺(tái)抽屜,從中搜出大量該歌舞廳已開(kāi)具和未開(kāi)具的自制收據(jù)。經(jīng)過(guò)核實(shí),確認(rèn)該歌舞廳通過(guò)給消費(fèi)者開(kāi)具自制收據(jù)共偷逃增值稅等50多萬(wàn)元。9月15日,該稅務(wù)稽查局經(jīng)審定后向該歌舞廳直接下達(dá)了《稅務(wù)處理決定書(shū)》、《稅務(wù)行政處罰決定書(shū)》,要求該歌舞廳補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款。要求根據(jù)我國(guó)稅收征管法等有關(guān)規(guī)定指出該稅務(wù)稽查局對(duì)歌舞廳的檢查和行政處罰存在哪些問(wèn)題
提問(wèn):報(bào)稅時(shí),很多數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的,如何去檢查其正確性,都需要檢查哪些數(shù)據(jù)
老師,親問(wèn)企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒(méi)有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司剛買(mǎi)不久的一輛貨車(chē),想把它賣(mài)了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫(xiě)?
老師,從農(nóng)民手里買(mǎi)了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬(wàn),是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)開(kāi)回來(lái)的成本專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙5箱,取得不含稅銷(xiāo)售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅銷(xiāo)售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠(chǎng)房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣(mài)出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣(mài)出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?