你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

請問老師,去年開的票,今年發(fā)現(xiàn)錯了,然后紅沖開負數(shù),再重開,去年的匯算清繳有影響么?去年的季度企業(yè)所得稅有影響么
老師,到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?
老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
郭老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
老師 我們紅沖了一筆去年12月的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了 那去年的數(shù)據(jù)還需要調(diào)整嗎
營業(yè)執(zhí)照范圍有會議及展覽服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));汽車零部件研發(fā);廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;商務(wù)代理代辦服務(wù);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;機械設(shè)備銷售;汽車裝飾用品銷售;品牌管理;咨詢策劃服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;住房租賃;二手車經(jīng)紀(jì),可以開現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費發(fā)票嗎?
計算所得稅的公式,請老師詳細的列一下
老師,請問我們報表所有者權(quán)益有五百多萬, 法人去世了,新繼承人繼承股權(quán)55%,后續(xù)轉(zhuǎn)給新法人,新法人還不是股東,請問新法人繼承股權(quán)后需要交稅嗎?繼承人繼承股權(quán)需要交稅嗎
用無形資產(chǎn)評估入股,已經(jīng)找評估機構(gòu)評估價值了并出具報告,為撒還要另外做無形資產(chǎn)實繳驗資報告啊?這是同一個東西嘛?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,那前二個股東是不是一定要撤資16.67%,能不能不撤資
老師,請問合伙企業(yè),合伙人除了交個人所得稅以外,還需要交什么稅?
老師,什么情況下,企業(yè)對外投資,不能與被投資企業(yè)有往來業(yè)務(wù)關(guān)系
紅沖的電子發(fā)票,能查詢到紅字發(fā)票已開具記錄,但是下載不了紅字發(fā)票,怎么操作
用無形資產(chǎn)評估入股,已經(jīng)找評估機構(gòu)評估價值了并出具報告,為撒還要另外做無形資產(chǎn)實繳驗資報告???這是同一個東西嘛?
老師,您好。我們今年三月份找第三方注冊商標(biāo),商標(biāo)注冊費是一千元,九月份注冊下來了,估值大概1.7萬,現(xiàn)在我要怎么入賬?分錄是什么
沒太懂,我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報嗎?我今年沖紅就不用做以前年度損益調(diào)整對嗎。
不需要做的 做到今年的收入里面 原因說了
明白,到稅務(wù)局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了
對的,是的,都需要申報
好的,謝謝,我原以為我沖紅去年的收入,實際是去年收入減少,用以前年度損益調(diào)整一下。是錯的了
你用以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅在今年申報的吧,負數(shù),然后你的收入賬上負數(shù)銷售額又在去年申報的,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。
老師,賬務(wù)處理是這樣,匯算清繳還是按我實際上去年沒沖紅的收入報對吧
你好 這個做法匯算清繳需要減少收入啊
增值稅銷售額在今年減少 所得稅收入在去年減少
所以所得稅和增值稅就會不一致,好懵圈。怎么做才對呢
我給你寫啦 不是嗎 做到今年啊
借銀行負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 沖收入今年的
嗯嗯,我也是和你說的這樣做,影響今年收入。但是之前學(xué)堂的課,好像說用以前年度損益調(diào)整科目,所以又去查了一下學(xué)堂提問的。又是用以前年度損益調(diào)整,所以……懵了
可以的,你可以選擇這個的,但是會出現(xiàn)上面的情況,所以不建議選擇
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快