你好,你是在今年紅沖,然后去年匯算青椒,還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話,你的增值稅在今年做,所得稅在去年做的,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
請問老師,去年開的票,今年發(fā)現(xiàn)錯了,然后紅沖開負數(shù),再重開,去年的匯算清繳有影響么?去年的季度企業(yè)所得稅有影響么
老師,到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票,今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù),沖紅那個數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎?
老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
郭老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
老師 我們紅沖了一筆去年12月的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳了 那去年的數(shù)據(jù)還需要調(diào)整嗎
請問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請問開發(fā)票該收多少個稅點怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進項稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應商793元,今年4月份供應商補貨793元,都形成了對賬單。這可以沖平不用開票嗎?因為去年3月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時,忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計提計利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個稅?依據(jù)是什么?
沒太懂,我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報嗎?我今年沖紅就不用做以前年度損益調(diào)整對嗎。
不需要做的 做到今年的收入里面 原因說了
明白,到稅務(wù)局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了
對的,是的,都需要申報
好的,謝謝,我原以為我沖紅去年的收入,實際是去年收入減少,用以前年度損益調(diào)整一下。是錯的了
你用以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅在今年申報的吧,負數(shù),然后你的收入賬上負數(shù)銷售額又在去年申報的,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。
老師,賬務(wù)處理是這樣,匯算清繳還是按我實際上去年沒沖紅的收入報對吧
你好 這個做法匯算清繳需要減少收入啊
增值稅銷售額在今年減少 所得稅收入在去年減少
所以所得稅和增值稅就會不一致,好懵圈。怎么做才對呢
我給你寫啦 不是嗎 做到今年啊
借銀行負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 沖收入今年的
嗯嗯,我也是和你說的這樣做,影響今年收入。但是之前學堂的課,好像說用以前年度損益調(diào)整科目,所以又去查了一下學堂提問的。又是用以前年度損益調(diào)整,所以……懵了
可以的,你可以選擇這個的,但是會出現(xiàn)上面的情況,所以不建議選擇
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快