應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款
是不是少寫了字?
資產(chǎn)類科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對應(yīng)科目是什么
往來款做調(diào)整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,做賬時應(yīng)收賬款少寫了0.2,(借:應(yīng)收賬款120000,貸:主營業(yè)務(wù)收入12000)。收到錢時,客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應(yīng)收賬款12000.02),調(diào)整差額(借:應(yīng)收賬款0.2,營業(yè)外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規(guī)模納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)
老師,應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呀。下面的分錄對嘛 借:應(yīng)付賬款 0 -0.2 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師您好,業(yè)務(wù)合同必須要訂到憑證里嗎
老師 研發(fā)人員產(chǎn)生的餐費(fèi) 計(jì)入了福利費(fèi) 后面所得稅申報(bào)的時候全額扣除嗎
老師,請問10月份發(fā)現(xiàn)之前7月的憑證有問題,紅沖的憑證是放在10月還是放在7月,我每次都是放在紅沖的那個月,7月,然后在7月的憑證后面再補(bǔ)充正確的憑證,不知道這樣對不對
老師 備注往來款的話是掛其它應(yīng)付還是短期借款或者長期借款
收款方是A公司,開票方是B公司,同時收到一份說明:B公司委托A公司收款,B公司提供服務(wù)并且開具發(fā)票,雙方都蓋章。 這種情款可通過么?
酒店公司收入根據(jù)啥入賬 這筆分錄根據(jù)啥入賬?增值稅起征點(diǎn)多少
老師你好 未分配利潤可以用于購買固定資產(chǎn) 用以減少未分配利潤嗎
老師個體工商戶25年2季度還是定期定額,3季度開票99萬多,這次申報(bào)3季度才發(fā)現(xiàn)改成查賬征收,有什么辦法能改回到定期定額
老師您好,企業(yè)印刷的培訓(xùn)手冊可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎?還是必須計(jì)入教育經(jīng)費(fèi)里呢?服務(wù)行業(yè)不是業(yè)務(wù)提升性質(zhì)的,就是業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度用于新員工入職的學(xué)習(xí)用,一直都是計(jì)入辦公費(fèi)里的
老師好!我們是商貿(mào)企業(yè),有期初的數(shù)量單價金額,有本期購進(jìn)的數(shù)量單價金額,有本期銷售的數(shù)量單價金額,問下本期成本我該怎么算?
調(diào)到其他應(yīng)付款。 借:應(yīng)付賬款:0.2 0 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2 這個分錄對嘛
借:應(yīng)付賬款:0.2
貸:其他應(yīng)付款 0.2
對的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!