應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款
是不是少寫(xiě)了字?
資產(chǎn)類(lèi)科目應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收賬款貸方有余額調(diào)整科目對(duì)應(yīng)的科目是什么。 負(fù)債類(lèi)預(yù)收賬款應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款借方有余額調(diào)整分錄對(duì)應(yīng)科目是什么
往來(lái)款做調(diào)整分錄的話 可以這樣做嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,做賬時(shí)應(yīng)收賬款少寫(xiě)了0.2,(借:應(yīng)收賬款120000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12000)。收到錢(qián)時(shí),客戶把0.2付了。(借:銀行存款12000.02,貸:應(yīng)收賬款12000.02),調(diào)整差額(借:應(yīng)收賬款0.2,營(yíng)業(yè)外收入0.2,可以這樣嗎),我們小規(guī)模納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
老師,應(yīng)付賬款貸方0.2,需要調(diào)整到應(yīng)付賬款,調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呀。下面的分錄對(duì)嘛 借:應(yīng)付賬款 0 -0.2 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師麻煩問(wèn)一下老板把錢(qián)借給其他公司可以嗎
老師,我公司就一個(gè)員工,需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師,我們的一個(gè)上游公司被查出來(lái)的虛開(kāi)發(fā)票了,但是這個(gè)上游公司跟我們是真實(shí)業(yè)務(wù),現(xiàn)在稽查局查出來(lái)了我們上游的這個(gè)企業(yè),虛開(kāi)發(fā)票了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,我們?nèi)绻褪遣晦D(zhuǎn),能有什么后果
項(xiàng)目1應(yīng)收款期末余額貸方余額1000元 項(xiàng)目2應(yīng)收款期末余額借方1000元 如何用會(huì)計(jì)分錄將項(xiàng)目1應(yīng)收款的余額調(diào)整到項(xiàng)目2的應(yīng)收款
公司購(gòu)買(mǎi)了個(gè)60萬(wàn)設(shè)備,預(yù)先支付了15萬(wàn),余下45萬(wàn)按2年分期付款,發(fā)票是按支付金額分期開(kāi),入賬的時(shí)候是固定資產(chǎn)一次入賬60萬(wàn)還是進(jìn)在建工程后面再根據(jù)發(fā)票錄入
老師,一個(gè)建筑公司只是更換一個(gè)法人用來(lái)貸款,對(duì)之前的法人有沒(méi)有什么法律風(fēng)險(xiǎn)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司7年前購(gòu)入一輛汽車(chē)作為固定資產(chǎn)入賬,5年的折舊年限,賬上處理是按照殘值為0來(lái)計(jì)提折舊的,現(xiàn)在想二手賣(mài)出,這個(gè)是怎么一個(gè)處理流程呢?
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬(wàn),今年利潤(rùn)表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
打官司要回來(lái)前兩年的工錢(qián),怎么記賬
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
調(diào)到其他應(yīng)付款。 借:應(yīng)付賬款:0.2 0 貸:其他應(yīng)付款 0 0.2 這個(gè)分錄對(duì)嘛
借:應(yīng)付賬款:0.2
貸:其他應(yīng)付款 0.2
對(duì)的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!