你好,是針對物流收入開具發(fā)票嗎??
我所在的公司是運輸公司,我們單位存在個人掛靠在我們單位運輸,車輛是司機自己的,現(xiàn)在我們每月給掛靠車輛付運費時,就是做一份運費明細就出了錢。這樣做有什么風險?司機不給我們開運費發(fā)票,我們也沒有代扣個稅。
老師,物流公司,自己沒有車,是提供司機信息服務,物流公司收貨主的款項,然后物流公司支付司機運輸費,現(xiàn)在物流公司支付了司機9萬元的運費,但是司機沒有開發(fā)票給物流公司,運輸業(yè)務已完成,請問這9萬元怎樣做會計分錄
請問商貿(mào)型化工企業(yè),運輸?shù)鸟{司員工資一部分是付給運輸公司然后由運輸公司付給司機的,一部分是公司從私戶轉(zhuǎn)給司機的,司機的社保是在運輸公司交的,這樣付給運輸公司的那部分運輸公司是不是應該給我們開勞務費發(fā)票?另外從私戶發(fā)給司機的怎么做賬呢?
你好,請問我們是貿(mào)易公司,與客戶簽訂合同貨款與運費,找了第三方物流運輸也簽訂合同,那么運輸方把運輸發(fā)票開給我們,我公司可以開給客戶嘛?(我司已增加運輸稅種,經(jīng)營范圍也有道路運輸,只是沒有道路運輸許可證)如不能開的話可以讓運輸方直接開給客戶嘛?或者我司怎么開運輸票給客戶。感謝回答
單位是物流公司,給客戶開了運輸票,也要給司機付運費。現(xiàn)在給司機付了2500運費。。不知道怎么算開票金額。。稅率是多少。。
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當時入賬是借其他應收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應該具體怎么操作電子稅務局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
就是物流公司給客服開的發(fā)票,針對這個。。物流公司已經(jīng)付司機運費2500了。
你好,如果是一般納稅人,物流公司給對方開具發(fā)票,是按6%的稅率開具
那怎么算,是2500+2500*6%?
你好,具體是 計算什么呢??
就是不知道怎么算開票金額,我現(xiàn)在已知付了司機2500,剛剛你說稅率6%,我要給客戶開專票,要怎么算稅費。。。相當于成本是2500,然后呢。。。
你好,你們根據(jù)實現(xiàn)的收入金額開具啊?
我是想知道怎么計算的。想知道怎么算稅費。。。
你好,是增值稅應納稅額的計算??
開發(fā)票,不是都是開增值稅發(fā)票嗎?
開專票的
能確定一下,你到底想問什么嗎?
我是想問給司機2500運費,開的稅費是怎么計算。財務說含稅是2800。。不明白數(shù)怎么出來
你好,給司機2500運費,那應當是司機給你們開具發(fā)票,而不是你們給對方開具發(fā)票啊 財務說含稅是2800,能通過一下計算過程嗎?
不是,意思是我們給司機2500運費。。然后物流需要給客戶開發(fā)票。。。財務開了2800發(fā)票給客戶。。不知道這2800怎么算
你好,財務說含稅是2800,能提供一下計算過程嗎? 這樣根本看不出2800是如何來的啊?
我就是不懂,所以才問你們。。財務不告訴我那你們一般應該怎么計算
你好,你們財務說的2800,我這邊是猜不出來的 既然是你們財務說的,應當問對方要計算過程才是的 要不? 誰都可以隨便說個數(shù)據(jù),你都相信嗎?
那你有沒有計算,我都想看看。。哪知道財務有可能也不對呢
你好,物流需要給客戶開發(fā)票(你們根據(jù)實現(xiàn)的收入金額開具) 這個就是回復,根本不需要計算的,與2500也沒有什么必然關(guān)系