你好? 給采購(gòu)方復(fù)印件就行?
增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)在寄送途中遺失,現(xiàn)該業(yè)務(wù)取消,購(gòu)買方也未收到發(fā)票。 1,現(xiàn)銷售方如果做沖紅處理? 2,銷售方是否需要做掛失處理?如何辦理?
專票需要紅沖,購(gòu)買方未抵扣但因自己原因已遺失原發(fā)票,請(qǐng)問需要怎么處理?
發(fā)票已給對(duì)方,并對(duì)方已抵扣,因特殊原因需要把發(fā)票沖紅,這該怎么處理?
我們是進(jìn)貨方,因?yàn)橐恍┰?,不需要太多進(jìn)項(xiàng)專票( 未抵扣),找對(duì)方紅沖,請(qǐng)問對(duì)方紅沖后,我們需要問對(duì)方拿到紅票嗎
老師,請(qǐng)問下,專票對(duì)方未抵扣且已跨月,現(xiàn)在需要紅沖,那么原發(fā)票要收回,但是對(duì)方找不到原票,無(wú)法退回,我方怎么處理?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬