你好1;? ? ?是的; 你工資變化了。 你 加計扣除包括了工資數(shù)據(jù); 也的修改的??
如果發(fā)現(xiàn)20年多計提了工資,如果更正20年的企業(yè)所得稅報表,我是直接在期間費用中的職工薪酬里面調(diào)減嗎,這樣企業(yè)所得稅期間費用中的管理費用和財務報表中的管理費用就不相符了
更正申報2020年的企業(yè)所得稅,調(diào)減了職工薪酬,這部分職工薪酬涉及到研發(fā)費用中的工資薪金,請問研發(fā)費用加計扣除那張表也需要進行更正嗎?
老師您好,想問下企業(yè)所得稅匯算清繳年度報表里面,研發(fā)費用加計扣除的人工工資也要填到職工薪酬支付明細表里嗎
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負債表?
你好,我司是高新企業(yè),加工服裝,有研發(fā)費用其中包括工資社保公積金,所得稅年報的職工薪酬納稅調(diào)整明細表怎么填,把研發(fā)部分和管理生產(chǎn)都包含的數(shù)填到這個表里嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉(zhuǎn)讓,債權轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎