你好,收到的稅收返還。
文化事業(yè)費(fèi)目前疫情期間可以免稅,稅務(wù)同意退了,我想知道,新發(fā)生的文化事業(yè)費(fèi)還用提取嗎?還是說(shuō)提取后不交,放到其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)發(fā)相關(guān)的政策依據(jù),謝謝老師 答案1、您好同學(xué),新發(fā)生的您也提取,然后如果稅務(wù)局還是減免就直接入成是營(yíng)業(yè)外收入就可以了同學(xué)。目前 的規(guī)定是營(yíng)業(yè)外收入。 答案2、此項(xiàng)減免屬于直接減免,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就不用計(jì)提了,退回來(lái)的費(fèi)用直接沖稅金及附加就行,不用計(jì)入收入 請(qǐng)問(wèn)老師,不同的答案,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么政策依據(jù)
老師,現(xiàn)金流量表中,2002年企業(yè)項(xiàng)目有異地預(yù)交稅,因有優(yōu)惠政策,退回的附加稅,屬于收到的稅費(fèi)返還嗎?還是直接沖減稅費(fèi)填列到支付的稅費(fèi)那一欄?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
企業(yè)收到的下列與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的款項(xiàng),通過(guò)“其他收益”核算的有()。 A.實(shí)際收到即征即退的增值稅 B.實(shí)際收到先征后返的增值稅 C.直接減免的增值稅 D.實(shí)際收到先征后返的消費(fèi)稅 E.企業(yè)作為個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人,根據(jù)規(guī)定收到的扣繳稅款手續(xù)費(fèi) 答案:ABCE【解析】實(shí)際收到先征后返的消費(fèi)稅,通過(guò)“稅金及附加”核算 老師這個(gè)兩即先后,不是不屬于稅收優(yōu)惠嗎?是我們自己交的增值稅的退回。為何還做其他收益,去征收企業(yè)所得稅?
老師 工廠 22年收到土地補(bǔ)償金 2000多萬(wàn) 沒(méi)交企業(yè)所得稅 因?yàn)橛行﹦e的原因做了遞延 那是侯還是小微企業(yè) 所得稅是有優(yōu)惠的 現(xiàn)在 24年又不是小微了 又沒(méi)有5%的優(yōu)惠 現(xiàn)在是25%企業(yè)稅 ,但是現(xiàn)在有攤費(fèi)銷 然后研發(fā)費(fèi)用加計(jì) 這個(gè)要怎么個(gè)對(duì)比 我覺(jué)得22年直接交了企稅 就算后期發(fā)現(xiàn)不應(yīng)交可以退稅的吧 如果現(xiàn)在稅上要交企稅只納金 是不是虧大了
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個(gè)過(guò)程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬(wàn),但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財(cái)務(wù)公司的工資屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
老師,支付的相關(guān)稅費(fèi)里含不含支付的個(gè)人所得稅?
不含個(gè)人所得稅的,這個(gè)個(gè)人所得稅是支付給職工以及為職工支付的。
老師,車(chē)輛購(gòu)置稅屬于支付的相關(guān)稅費(fèi)嗎
你好,賬上做固定資產(chǎn)里面,你做固定資產(chǎn)里面就可以的。