收據(jù)可以入賬了,匯算清繳的時候要調(diào)增
老師,收據(jù)是不是可以報銷,但是不可以入賬,如果入賬的話要在匯算清繳的時候納稅調(diào)整?
如果做稅務(wù)賬的話,我拿收據(jù)入賬,到時候匯算清繳的時候納稅調(diào)增可以嗎?
500以下沒有發(fā)票只有收據(jù),可以入賬嗎?匯算清繳的時候要調(diào)增?
您好,收到500元以下收據(jù)無發(fā)票可以入賬嗎?入賬以后匯算清繳的時候用調(diào)整嗎?
老師, 收據(jù)可以入賬嗎?是不是就算收據(jù)入賬了。匯算清繳的時候也要調(diào)增的
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點(diǎn)抵扣進(jìn)項是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?
老師,那是不是可理解為,還是要發(fā)票入賬的
是的,還是要發(fā)票入賬。