在電子稅務局,點擊出口退稅在線申報,點在線申報,勾選所屬期,點擊其他申報,點發(fā)票誤勾選且未報稅回退申請,點新建,點保存,點擊遠程申報,退稅機關審核后,次日登陸發(fā)票綜合服務平臺,重新對發(fā)票進行抵選就可以了
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
請問一下貿易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么?。?/p>
外貿出口退稅增值稅認證是只要勾選退稅是嗎,不是抵扣認證哈? 為什么數(shù)據(jù)自檢之后出現(xiàn)申請發(fā)票無電子信息呢 在電子稅務局我是辦稅辦出口退稅在線申報為什么不需要填匯率呢
老師,我公司是外貿公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經無法退回所屬期,只能做進項稅轉出,再找稅務部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉過去,至于稅務部門怎么操作,稅務老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購進的進項發(fā)票我在勾選平臺提交了,電子稅務局看到狀態(tài)是已認證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應退稅申請
公司需要取得進項稅額686153.82元,如果按13%的稅率取得專票計算價稅合計金額5964260.13元,辛苦老師幫我算算我算的對嗎?
我們公司有財務軟件,只建了一個賬套,現(xiàn)在要給一家公司記賬,可以用我們財務軟件,再建個賬套嗎
老師,我們收到對方的貨款,現(xiàn)在退回怎么寫分錄,當時應該是其他
老師,想問下,2024的流水可以做到今年4月份嗎?
老師,請問企業(yè)納稅證明如何開具
老師,買材料合同價2830元,運費37元,然后優(yōu)惠后2800元,這個運費先按材料明細分攤進每個材料里,然后再打折,最后按折后的價格開明細發(fā)票??還是運費可以單獨開票一個稅目嗎
小規(guī)模企業(yè)開房屋租賃幾個稅點?
老師好,小規(guī)模公司可以開一個點的專票嗎?
老師,我把24年的貨款記錯成財務費用,這個咋辦,年報還未申報,怎么調整
未分配利潤要與凈利潤一致嗎?查利潤分配未分配利潤科目嗎