嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,剛進(jìn)一家建筑企業(yè),前兩月開(kāi)票收到對(duì)方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒(méi)有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的。這月沒(méi)收工程款,也沒(méi)開(kāi)票,支出也不多,請(qǐng)問(wèn)下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,我是建筑行業(yè),11月我買了材料,確認(rèn)工程成本,但是沒(méi)有收入,那我這個(gè)月需要把工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎? 一般是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師請(qǐng)問(wèn),建筑公司,上月有購(gòu)進(jìn)勞務(wù)發(fā)票,前任借:工程施工一勞務(wù)500,貸:應(yīng)付,本月有該項(xiàng)目收入,我結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本400,貸:工程施工一勞務(wù)400,本期收入只匹配這些成本可以嗎多余的下次有收入再結(jié)轉(zhuǎn)?分錄對(duì)嗎
老師:我們建筑公司1月開(kāi)票700多萬(wàn),本月的成本只有300萬(wàn),可以1月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本,后面每月有了成本再不斷從工程施工里結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師我是建筑行業(yè),然后2023年6月份給甲方開(kāi)票400萬(wàn),然后成本我結(jié)轉(zhuǎn)300萬(wàn),在施工成本是100萬(wàn),那么2024年1月份開(kāi)發(fā)票235萬(wàn),截止1月份總得施工成本是500萬(wàn),就是包括2023年6月份的在施工成本,那么在結(jié)轉(zhuǎn)2024年1月份的施工成本時(shí),是單獨(dú)把2023年6月份在施工的成本金額單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)到2024年1月份的成本里還是連同后期的施工成本一起結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?