是的 本期還要同時結轉到管理費用
借:其他應付款
貸:管理費用
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
工會經(jīng)費返還時為什么計入其他應付款?計提時:借管理費用貸應付職工薪酬—工會經(jīng)費,返還時,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬—工會經(jīng)費不就可以了嘛,為什么返還時是計入其他應付款
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應付款,再借其他應付款,貸銀行存款?
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應付款 繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 對嗎?
老師您好收到工會經(jīng)費返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應付款 是不是本期還要同時結轉到管理費用 借:其他應付款 貸:管理費用
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎