你好;? 你這個增值稅是為什么要調(diào)整的;? 不然你反結(jié)賬去處理 ;? 你審計(jì)也不會讓的 ; 你 23年做分錄。 那你也得做? ? 影響期初的分錄的??
老師,你知道就是以前年度有一筆白酒稅抵扣要退回,因?yàn)榘拙撇荒艿挚?,這個退回是今年做的,然后再把增值稅補(bǔ)齊,這個會計(jì)分錄怎么做啊?
你好 老師 我們21年給境外付了一筆發(fā)生在境內(nèi)的審核服務(wù)費(fèi) 今年稅務(wù)局讓我們補(bǔ)繳增值稅及企業(yè)所得稅 想問下這個會計(jì)分錄怎么做呢?
老師你好,我們今年補(bǔ)了以前年度的增值稅。但是不想改期初,因?yàn)橛袑徲?jì),所以請問怎么做分錄呢?
老師你好,我們是使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目 問題1:去年四季度的企業(yè)所得稅忘計(jì)提了,今年怎么做分錄 問題2:今年匯算清繳補(bǔ)交的去年的企業(yè)所得稅怎么做分錄
我們今年第二季度應(yīng)該要交企業(yè)所得稅的,但是因?yàn)槿ツ晏潛p,所以彌補(bǔ)虧損了,所以就不需要交企業(yè)所得稅,那彌補(bǔ)虧損的分錄要怎么做呢?
付原材料稅票款入什么科目
你好!20106000元大寫金額是不是可以寫作貳仟零壹拾萬陸仟元整或貳仟零壹拾萬零陸仟元整呀?
老師,如果一個食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過計(jì)算得來的,那開進(jìn)來的專票是不是就不需要勾選了?
老師:公司車輛報(bào)廢,賣1200元的收入,對方要發(fā)票,公司可以開發(fā)票給他嗎?
老師2題第三問分錄沒看懂?謝謝
老師,我們轉(zhuǎn)股的這個公司底下有個全資子公司,在轉(zhuǎn)股的時候子公司的利潤跟轉(zhuǎn)股是不是有關(guān)系 ?
想問下,如果企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入要保持一致,那就是按開票日來確認(rèn)收入,那采購的貨物也是按開票日來入賬嗎?比如7月份供應(yīng)商送的貨,8月15號左右開票,那我這個采購的發(fā)票是不是按8月份入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,在計(jì)提員工工資里的個人所得稅的分錄怎么寫?
老師你好,我去年的印花稅(營業(yè)賬?。┥賵?bào)了,現(xiàn)在怎么更正申報(bào)呢
老師,核定個體戶之前沒有開過票,也不知道做沒做過稅務(wù)登記,要開票怎么辦?
稽查調(diào)整
你好;? 那你? ?要走期初分錄調(diào)整的;? 不能不影響期初的??
有不影響期初的做法嗎?
你好;? ?反結(jié)賬去改 ; 但是審計(jì)可能不愿意的??
可以直接進(jìn) 當(dāng)期費(fèi)用嗎?
?你好;? 不能直接計(jì)入的 ;? ??
借 營業(yè)外支持。貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎?
費(fèi)用不大
你好; 金額有好大的金額 ;? ?