你好? 借無(wú)形資產(chǎn),貸 實(shí)收資本 1800資本公積? ?200
與浙江重型機(jī)床廠簽訂投資協(xié)議,用本企業(yè)的產(chǎn)品作為投資。發(fā)出CK6163A機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值5.5萬(wàn)元,CK6163B機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值9.5萬(wàn)元,商品發(fā)出,已辦妥投資手續(xù)。投資協(xié)議規(guī)定,企業(yè)擁有對(duì)方5%的股權(quán),企業(yè)將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)人其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資。發(fā)出商品采用月初庫(kù)存商品單位成本計(jì)算。會(huì)計(jì)分錄
與浙江重型機(jī)床廠簽訂投資協(xié)議,用本企業(yè)的產(chǎn)品作為投資。發(fā)出CK6163A機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值5.5萬(wàn)元,CK6163B機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值9.5萬(wàn)元,商品發(fā)出,已辦妥投資手續(xù)。投資協(xié)議規(guī)定,企業(yè)擁有對(duì)方5%的股權(quán),企業(yè)將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)人其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資。發(fā)出商品采用月初庫(kù)存商品單位成本計(jì)算。這個(gè)題目的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
與浙江重型機(jī)床廠簽訂投資協(xié)議,用本企業(yè)的產(chǎn)品作為投資。發(fā)出CK6163A機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值5.5萬(wàn)元,CK6163B機(jī)床4臺(tái),每臺(tái)公允價(jià)值9.5萬(wàn)元,商品發(fā)出,已辦妥投資手續(xù)。投資協(xié)議規(guī)定,企業(yè)擁有對(duì)方5%的股權(quán),企業(yè)將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)人其他綜合收益的非交易性權(quán)益工具投資。發(fā)出商品采用月初庫(kù)存商品單位成本計(jì)算。CK6163A的實(shí)際成本為36077.78元。CK6163B的實(shí)際成本為61484.25元。老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
接收A企業(yè)以其所擁有的專利權(quán)作為投資,雙方協(xié)議價(jià)值為320萬(wàn)元,該專利在所注冊(cè)資本中所占份額300萬(wàn)元.,已辦妥相關(guān)手續(xù)甲公司7月1號(hào)向X公司銷售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上該明的價(jià)款為2萬(wàn)元,稅額為3400元,為急早收回貨款,甲公司和x公司約定現(xiàn)金折扣2/10,11/20,12/30,x公司在7日9號(hào)付清貨款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅稅額。寫(xiě)出題中涉及的分錄
接收A企業(yè)以其所擁有的專利權(quán)作為投資,雙方協(xié)議價(jià)值為320萬(wàn)元,該專利在所注冊(cè)資本中所占份額300萬(wàn)元.,已辦妥相關(guān)手續(xù)甲公司7月1號(hào)向X公司銷售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上該明的價(jià)款為2萬(wàn)元,稅額為3400元,為急早收回貨款,甲公司和x公司約定現(xiàn)金折扣2/10,11/20,12/30,x公司在7日9號(hào)付清貨款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅稅額。寫(xiě)出分錄
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,