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老師有一筆收入2022年的,2023年開具的發(fā)票,如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會計分錄怎么做呢?

2023-02-08 10:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 10:33

借:應收賬款
貸:未分配利潤
貸:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶3534 追問 2023-02-08 11:09

老師有一筆收入2022年的,沒有做暫估,2023年開具的發(fā)票,收到款項,如果這筆收入?yún)R算清繳調(diào)整到2022年,會計分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:21

借:應收賬款
貸:未分配利潤
貸:應交稅費-應交增值稅
這個就是分錄,匯算時直接按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報即可

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快賬用戶3534 追問 2023-02-08 14:24

老師那今年的收入合計數(shù),對不上了

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:24

是的,因為該收入調(diào)整到22年了

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借:應收賬款
貸:未分配利潤
貸:應交稅費-應交增值稅
2023-02-08
你好,第一個多做了的需要納稅調(diào)增,第二個這個具體的是調(diào)整什么的。12月份的財務報表不用修改。
2023-05-11
借以前年度損益調(diào)整, 貸其他應付款 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023-04-15
建議去更正2022年的報表還有匯算清繳
2024-01-06
你好;你是跨年了 走未分配利潤去做; 然后去調(diào)表; 賬不動 這是要改
2024-05-16
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