你好11. ; 沒有限制時間了? 2 可以的??
老師,你好,在升一般納稅人之前收到的專票,可以抵扣不,現(xiàn)在抵扣發(fā)票的日期還有限制嗎,21年的票還能抵扣嗎
老師請問一下,現(xiàn)在專票抵扣有年限 限制嗎?比如現(xiàn)在人家開的發(fā)票給我們,我留到3年以后再抵扣可以嗎?
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對方如果給開了3專票,請問我們?nèi)绻兂梢话慵{稅人了,那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎?小規(guī)模時收到專票不抵扣,等幾個月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎?
有一家物流公司去年開給我們的專票,我們已經(jīng)抵扣入賬了,現(xiàn)在他們可以開紅字發(fā)票嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
是這樣的,老師我們有3年的稅收要求。前面我不知道,把我們購買廠房的發(fā)票抵扣了?,F(xiàn)在完不成稅收要求,我想著把那張發(fā)票紅沖了,讓對方幫我們重新開一張發(fā)票過了。
你好1;? ? ? 那你注意下稅負(fù)率的情況 別過低或者過高了就行? ?
我們這邊一年要求繳納稅款106.07萬。老板的意思是所有的進(jìn)項都不抵扣,留到3年以后再抵扣。老師這樣的話可以嗎?
你好 ;? ? ? 目前來說? 文件是可以的; 就看之后的文件 是否有變化了??
那這樣稅負(fù)率不是就不能控制了,也沒關(guān)系嗎?還有如果我紅沖了,這個賬務(wù)處理要怎么做?
你好1;? ? 你 如果不考慮稅負(fù)率; 你就按照實際來 操作即可; 只要是真實就可以的 ;? ?你發(fā)票是正常的;? 不要去紅沖??
那我想把那個抵扣的稅不抵扣 要怎么辦?
你好;? ?你勾選不抵扣處理;? 含稅計入成本費用去即可? ?
但是我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在想把這個稅改成以后抵扣。老師請問一下還有其他什么方法?
?你好? ?;你做待認(rèn)證進(jìn)項稅即可? ; 掛著;認(rèn)證了在做進(jìn)項稅核算??
我去年10月已經(jīng)在勾選系統(tǒng)抵扣認(rèn)證了?,F(xiàn)在又不想抵扣了要怎么辦?
你好;? ? ?取消不了哈 ;? ?稅務(wù)系統(tǒng)操作不了的?
那是不是只能把這張紅沖才能操作后續(xù)?
? 紅沖的話;? ? 是的; 還得轉(zhuǎn)出的??
如果對方愿意給我們紅沖,我是不是還需要修改報表。賬務(wù)處理?
你好; 是的; 就是 比較麻煩的??
好的 我來問問稅務(wù)上的人。謝謝老師,到時候再來請教老師后續(xù)操作
?你好;? 好的; 希望能幫到你? ?