對的,是的,是這么做的
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
麻煩木木老師回復(fù)一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進(jìn)項(xiàng)票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進(jìn)項(xiàng)票金額?
公司注銷中 因?yàn)橹百~戶金額不足 老板投錢進(jìn)來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實(shí)收資本 因?yàn)楣镜淖再Y本是認(rèn)繳的 那么分錄就是借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實(shí)收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預(yù)付賬款A(yù)單位,貸:存款,我用了一個科目其他應(yīng)付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務(wù),此時我應(yīng)該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應(yīng)付款,因?yàn)槲沂谴Ц肚捌诘?,做:借:其他?yīng)付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
請問老師,單位都是私人股東,因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)不開,超朋友借款,借 銀行存款 貸其他應(yīng)付賬款(沒有利息)請問中樣寫分錄對吧?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
請問老師,短期借款科目是干啥用的?
你好 從銀行或者金融機(jī)構(gòu)借款