你好1;? 你是復(fù)核還沒有弄好嗎 ;?

老師你好,深圳企業(yè)在哪里查申請高新技術(shù)企業(yè)下來沒呢?還有高新技術(shù)企業(yè)不是有個研發(fā)費(fèi)用的嗎?那個研發(fā)費(fèi)用要怎樣分配才合理化呢?
老師高新技術(shù)企業(yè)還沒有申請下來需要所得稅匯算清繳嗎?有做研究費(fèi)用提交給中介資料申請高新技術(shù)企業(yè)
老師請問申請高新技術(shù)企業(yè),需要提交資料給稅務(wù)局的嗎?
老師你好,請問下就是高新技術(shù)企業(yè)那個研究費(fèi)用現(xiàn)在季報企業(yè)所得稅是不是不能填寫上去企業(yè)所得稅申報表的,要到做匯算清繳的時候才可以的呢?
老師,我們企業(yè)還不是高新企業(yè),在申請,但是有做研發(fā)費(fèi)用的歸集,企業(yè)所得稅可以按高新技術(shù)企業(yè)的稅率嗎?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


對資料才提交的
你好;? 如果還沒有復(fù)核好的;? ?在你 復(fù)核之前;可以先按照匯算加計(jì)扣除處理;如果復(fù)核不通過; 在調(diào)整按正常的? ?稅率報匯算數(shù)據(jù)? ?
老師怎么加計(jì)扣除的
你好; 3季度就可以填報加計(jì)扣除的; 如果3季度沒有操作; 就匯算的時候一起研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除處理? ?
老師加計(jì)扣除比例是百分之百還是75
你好;? ?是的; 一般企業(yè)還是75%比例的??
什么企業(yè)百分之百啊
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于進(jìn)一步提高科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例的公告》(財政部 稅務(wù)總局 科技部公告2022年第16號)規(guī)定: (一)、科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2022年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2022年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 ?