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老師,別人給我們公司的承兌然后我們又轉(zhuǎn)給了別人,怎么做賬呢

2023-02-07 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-07 17:33

你好 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 然后你轉(zhuǎn)出去 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)

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快賬用戶2089 追問 2023-02-07 17:36

老師,如果別人給不了那么多,差額就是計入手續(xù)費嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-07 17:37

你說的是差額,那么是要進入手續(xù)費的

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快賬用戶2089 追問 2023-02-07 17:38

老師,如果收到承兌,等著它到期后入賬應該如何做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-02-07 17:39

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 然后你轉(zhuǎn)出去 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)
2023-02-07
你好!借應收票據(jù) 貸應收賬款 然后借銀行存款 貸應收票據(jù)
2024-02-22
你好 借應收票據(jù),貸應收賬款,貸應付賬款,貸應收票據(jù)?
2023-02-03
你好 你們之間有業(yè)務往來嗎 ? 你收到匯票是什么業(yè)務 ?
2020-10-09
借銀行存款10萬 貸應收票據(jù)9萬 貸收入1萬
2021-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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