借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
或者先沖銷原有分錄,再重新做分錄
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
你好老師,去年暫估成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估),今年現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,服務(wù)行業(yè)
老師,去年暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在收到了進(jìn)貨的發(fā)票,怎么做賬?
去年12月暫估 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在1月進(jìn)貨發(fā)票回來(lái)了 但是比暫估的金額小,現(xiàn)在咋處理?
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
我們公司的廠房出租給另一個(gè)公司,租房合同的出租方跟廠房產(chǎn)權(quán)人不是一個(gè),收房租應(yīng)該用出租方的賬號(hào)收還是產(chǎn)權(quán)人的賬號(hào)收,如果要用產(chǎn)權(quán)人的賬戶收款,需要補(bǔ)什么協(xié)議
老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),稅務(wù)局的人說(shuō)我們沒(méi)交契稅,這個(gè)還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測(cè)費(fèi)可以算入成本不1600元
沒(méi)有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調(diào)整完還是虧損,怎么做分錄?
平時(shí)公司賬上錢放進(jìn)活期理財(cái)?shù)氖找妫谀陥?bào)里這應(yīng)該填列在投資收益明細(xì)表的那個(gè)項(xiàng)目里?
跨年直接做嗎
是的,跨年直接做分錄。
那不體現(xiàn)庫(kù)存商品嗎
這個(gè)購(gòu)入的
直接做調(diào)整分錄就不用體現(xiàn)了