您好,更正申報(bào),然后申請(qǐng)退回多交的個(gè)稅即可。
您好,工資隔月發(fā)。11月發(fā)10月工資時(shí),工資表扣了員工200元個(gè)稅,實(shí)際12月報(bào)個(gè)稅時(shí),員工不用交個(gè)稅,多扣的200元要怎么做賬呢?12月發(fā)11的工資,今年1月申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資表又扣稅100元,實(shí)際只用交80元,又如何做賬呢?期待老師您的回復(fù),感激不盡!
老師您好 1月份的個(gè)稅已經(jīng)報(bào)完,扣了1.99的個(gè)稅,但是工資已經(jīng)發(fā)放了沒代扣代繳這1.99,要怎么處理呢
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下?。?/p>
老師您好,本來(lái)當(dāng)期需要零申報(bào)的,但老板還按上期工資報(bào)稅,并且扣了個(gè)稅,但實(shí)際又沒發(fā)工資,這是不是需要更正當(dāng)期個(gè)稅,已經(jīng)扣了的多交的個(gè)稅又該怎么處理
每個(gè)月都給公司總經(jīng)理以上級(jí)別做了工資表但實(shí)際沒有發(fā)放,每個(gè)月還是正常繳納個(gè)稅是否合理?比如說某領(lǐng)導(dǎo)本期收入為10000,扣完社保公積金后需要繳納145的個(gè)稅,可公司每個(gè)月只做工資表并不發(fā)放,那我在個(gè)稅系統(tǒng)需要按10000的本期收入申報(bào)還是按零收入申報(bào),或是按繳納的社保公積金數(shù)額繳納申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問DTL=(EBIT+F)/(EBIT-I)正確嗎?謝謝
老師您好,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下運(yùn)用可比公司法估計(jì)投資項(xiàng)目資本成本的步驟,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報(bào)廢不能使用了的,請(qǐng)問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項(xiàng)里沒有要報(bào)印花稅該怎么辦
我用個(gè)體查賬公戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)購(gòu)了東西但是未收到對(duì)方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請(qǐng)問分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
老師,個(gè)人代開給公司的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,我們公司申報(bào)了,是否需要加入工資一起申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開免稅發(fā)票嗎,公司不申請(qǐng)退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報(bào)增值稅未開票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
多交的個(gè)稅能不能做 扣稅時(shí)做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 沖掉 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
您好,扣稅時(shí)做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 沖掉 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅(負(fù)數(shù)) 借:銀行存款
老師,哪里有可以退公司多交個(gè)稅的申請(qǐng)
?您好, 電子稅務(wù)局上各種退稅業(yè)務(wù)的操作步驟帶圖解流程演示:https://zhuanlan.zhihu.com/p/567777437
老師那退個(gè)稅的話申請(qǐng)人身份選扣繳義務(wù)人嗎
您好,是的,選扣繳義務(wù)人