同學(xué),你好
你的金額含稅嗎?增值稅稅率是多少?
增值稅是價(jià)外稅,不影響企業(yè)利潤,所以算凈利潤需不要扣除增值稅費(fèi)用。它是一種流轉(zhuǎn)稅,可以轉(zhuǎn)嫁,最終購買者承擔(dān)了,處于生產(chǎn)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)是沒有增值稅負(fù)擔(dān)。凈利潤的計(jì)算公式為:凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用。 老師 這個(gè)增值稅我不懂 要想算我企業(yè)最終掙了多少錢 舉個(gè)例子 我公司是一般納稅人 65萬買的貨 收到了一張1%的發(fā)票 100萬往外賣 我們最終能掙多少錢?怎么算?
現(xiàn)在有一批貨,進(jìn)貨價(jià)24.5元普票,運(yùn)費(fèi)8元含9個(gè)點(diǎn)專票,另外船運(yùn)費(fèi)7元。我們銷售價(jià)是46元含13點(diǎn)的票。這個(gè)利潤有多少? 數(shù)量按3000出,六十萬左右的3個(gè)點(diǎn)專票。如果拿這個(gè)抵扣,利潤有多少
現(xiàn)在有一批貨,進(jìn)貨價(jià)24.5元普票,運(yùn)費(fèi)8元含9個(gè)點(diǎn)專票,另外船運(yùn)費(fèi)7元。我們銷售價(jià)是46元含13點(diǎn)的票。這個(gè)利潤有多少? 數(shù)量按3000出,六十萬左右的3個(gè)點(diǎn)專票。如果拿這個(gè)抵扣,利潤有多少
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾工程100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們采購材料給他裝修,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅(專票或者普票),材料供貨商給我開專票30萬專票,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,假如本月工資6000 個(gè)稅30 ,本月工資下月發(fā)放,本月和下月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫。
忘記密碼和帳號(hào)收不到驗(yàn)證碼
老師,有沒有小微企業(yè)會(huì)計(jì)制度模板
老師您好,我們之前的代理記賬公司不交接科目余額表,現(xiàn)在自己新建的話,怎么樣填數(shù)據(jù)才可以盡可能還原數(shù)據(jù)呢?
老師,我們酒店被抽查稅務(wù),但是我們是租的私人房子,房東租金都不給我們開發(fā)票,那怎么弄?我這個(gè)錢已經(jīng)付給房東了,這個(gè)成本總不能不理把?
老師,我們收到自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品免稅票,銷售發(fā)票是按照正常9%開具還是按照免稅開了?
稅務(wù)報(bào)到時(shí),會(huì)計(jì)制度,選擇哪個(gè)?有什么區(qū)別呢?
我們向供應(yīng)商購買的產(chǎn)品是高分子電力牽引繩,對(duì)方給我們開的發(fā)票名稱是*金屬制品*高分子電力牽引繩,這樣的發(fā)票大類可以嗎?
出口退稅申報(bào),在每個(gè)月的15號(hào)后申報(bào)退稅可以嗎
請(qǐng)問老師公司停產(chǎn)期間一直做的零申報(bào)要不做增值稅和附加稅等的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?