嗯嗯,可以抵扣的哈
咨詢(xún)代理費(fèi)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,企業(yè)可以抵扣嗎 會(huì)計(jì)分錄怎么做
律師咨詢(xún)費(fèi)增值稅專(zhuān)票是幾個(gè)點(diǎn)?不是應(yīng)該6個(gè)點(diǎn)嗎?收到的卻是1個(gè)點(diǎn)的?
取的CRCC審核咨詢(xún)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
住宿費(fèi)為什么有的開(kāi)的免稅有的開(kāi)的6個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票?專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我公司往外開(kāi)6%的增值稅專(zhuān)票,自己的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師你好,我們是個(gè)體戶(hù)建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來(lái)?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過(guò)來(lái)才行
老師您好,我給客戶(hù)轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開(kāi)不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問(wèn)一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,