你好,你平時是根據(jù)什么來的完工進度還是你開發(fā)票?
老師,建筑工程公司開出去的建筑工程發(fā)票怎么做分錄,成本 怎么做呢?
我們是工程企業(yè),工程已經(jīng)完工了,我們客戶就付了一小部分錢,那我就開了一小部分錢的發(fā)票,我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,按開的發(fā)票占總收入的比例還是全部結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)完工
請問我們公司提供園林綠化服務的,提供服務的過程的草木也是我們公司外購的,但是開票的時候把服務和草木統(tǒng)一成綠化服務費,那外購的草木我該怎么做成成本呢,沒有開票出去?
我們是園林綠化工程公司,工程還沒有完工,開了一部分發(fā)票出去,請問下開出去發(fā)票分錄怎么做呢?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師 我們是園林綠化工程公司,古樹復壯及養(yǎng)護項目還沒開始,但我們已經(jīng)發(fā)生間接費用了,這個是不是先不用結(jié)轉(zhuǎn)到工程成本呢,等后面開發(fā)票的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
根據(jù)開出的發(fā)票確認
借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你現(xiàn)在成本發(fā)生了多少的?
合同價款是118.6萬,成本發(fā)生了16.5萬,開票開了20萬
那你可以把這個16.5全部都結(jié)轉(zhuǎn)過去的
那后面如果成本不高,開票金額比較大怎么結(jié)算成本了,因為過幾天還有開50萬的發(fā)票過去
暫估的,沒有發(fā)票的那一部分暫估。
那請問下暫估分錄怎么做呢?
借工程施工,貸應付賬款暫估, 借主營業(yè)務成本,貸工程施工。
那我收到成本發(fā)票后,就直接把暫估沖掉嗎?
對的,是的,是這么做的。
然后再做發(fā)票的就可以了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。