你好; 發(fā)票是全額開的 ;? ? ? 然后有扣款是嗎 ? 扣款對方開票據給你了嗎? ?
之前開的發(fā)票的工程款到了,不過那邊有質保金之類的所以這次到的款跟開的發(fā)票金額對不上,怎么處理?
老師您好,我司與項目的工程款,項目要求抵房,但是工程款還是要開發(fā)票給他們,我司又收不了該筆款,請問這種情況應該怎樣處理呢?
老師,收到工程款大于工程結算金額,甲方也不用再開票,這個多出的款要怎樣入賬處理
老師,工程項目有扣款和罰款,這樣開發(fā)票金額與到賬的工程款金額對不上,應收賬款不平,怎么處理
老師,我們是建筑公司,之前工地上的罰款都是交現(xiàn)金,不入賬,現(xiàn)在他們都不交了,所以要從工程款里面扣,假如應付工程款是100萬,扣完稅金和管理費后,實付金額95萬,對方提供成本發(fā)票就是95萬,如果從工程款扣,假如罰款是1萬,那么實付就是94萬了,就有1萬始終要掛帳,而且罰款做到營業(yè)外收入是不是還要交所得稅呢,這個怎么做賬好呢
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經交的稅,怎么把已經交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
對,全額開發(fā)票了,但是有扣款,對方沒開票據給我
需要什么票據?收據嗎
?你好;? ? 收據的; 對的; 就拿著這個? 收據和合同注明的違約條款來做 營業(yè)外支出 ;才能稅前扣除的??
扣款就是甲方替我們墊付的材料機械款等
也就是甲方給我們提供的材料機械等費用
你好1;? ?罰款按我說的處理 ; 2. 這個扣款? 是 墊付的話; 那就得開票哈? ?
墊付的是合同里的這些費用,需要甲方給我們開發(fā)票嗎
你好 ;? ?是的; 如果 一開始墊付的發(fā)票都開給甲方了;? ? ?你支付出去 就得有發(fā)票回來; 不然你沒法稅前扣除的??
那燃油費發(fā)票開給甲方了,甲方已入賬了;甲方把燃油費發(fā)票復印給我可以嗎
老師,發(fā)票拿不回來了,我這邊應該怎么入賬?我該怎么處理
你好;發(fā)票回來不了的 ; 這個費用? ?本身就是你要承擔的; 計入工程成本去? ;? ?可以給復印件; 到時匯算調增?
可以稅前扣除唄
你好;? ? ?匯算調增; 應該開你 公司抬頭發(fā)票 才可以稅扣除??