你好 借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款,財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)收款
老師,外方單位退匯兩筆,一筆退匯999萬日元(幾日前我方自銀行柜臺匯出1000萬日元,從人民幣賬戶扣的人民幣),一筆退匯12500日元(幾日前我方匯1000萬日元時又扣了12500日元的手續(xù)費,也是從人民幣賬戶扣款),我方當(dāng)時通過柜臺匯出1000萬日元給外方后,外幣賬戶剩下2500日元,分錄怎么寫合適?多謝
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費,假如客戶支付100元,手續(xù)費3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
老師,你好!我們一個臺灣客戶私人賬戶代我們公司收了一筆貨款,超過了20萬臺幣,銀行需要扣他手續(xù)費,他要扣5%的銀行手續(xù)費,這個怎么做會計分錄?謝謝!
你好 老師 我們的一個客戶通過一個云平臺給我們支付了貨款 半年后才能到賬 我想問一下這個賬怎么做賬啊 我想著先不做到時候那個平臺給我們打錢了在做 但是每操作一次還要扣除300的手續(xù)費 當(dāng)我們所謂的云平臺收到這個錢是否需要做賬 應(yīng)該怎么做
你好,老師,咨詢一下,我們有一個對公收款的二維碼,還會有手續(xù)費,比如給客戶簽訂的合同是20000,客戶對公二維碼付款的20000,但是扣除手續(xù)費12元,我們的對公銀行到賬19988,這個怎么做賬呢,謝謝
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?