同學你好 這個不能金額太高了 企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,允許在稅前扣除
老師,第一個問提是,我想問下這個勞務(wù)費-運輸費為什么增值稅的稅目是咨詢服務(wù),怎么感覺不搭邊,怎么定義為咨詢服務(wù)呢,依據(jù)是什么(該不會是稅務(wù)局想怎么就怎么弄吧),第二個問題,我們公司付給了客戶第一張加上第二張的錢我們都給了,也就是說客戶的稅點錢我們也付給他了,那第二張票的周茂生的錢的金額我們公司可以所得稅前扣除嗎
咨詢服務(wù)費可以稅前扣除嗎,是稅前扣除的百分之多少,為什么我抵扣了一張金額是17000金額稅率6%,稅費1020,稅局就提示取得高額的咨詢發(fā)票稅前扣除
老師 電子稅務(wù)局有個企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋,說我司取得高額咨詢費發(fā)票扣除1萬多,是鑒證咨詢費發(fā)票不能抵扣嗎?但是這是我們真實業(yè)務(wù)啊
老師 你好 電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅稅前扣除發(fā)票風險提示有異常情況 項目是企業(yè)取得高額咨詢服務(wù)費發(fā)票稅前扣除 第一次遇到這種情況 請問我要怎么自查核實?這都是真實業(yè)務(wù) 有發(fā)票有合同
咨詢一下就是住宿費專票不能抵扣,但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進項轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費的住宿費
補計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔,那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
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稅費才1020不算高吧,這個是正常的支付
同學你好 是的 這個不算高的
這個金額是可以稅前扣除的吧
同學你好 具體看當?shù)囟惥峙?