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計提2022年12月工資53666元,2022年12月實際發(fā)放41111.10元,多計提的部分該怎么沖,分錄該怎么做?

2023-02-06 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-06 16:28

借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整屆 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤 只調(diào)整差額就可以的,匯算清交需要調(diào)增。

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 16:52

借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整屆 調(diào)整屆是什么意思

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齊紅老師 解答 2023-02-06 16:54

你好 借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整 多了一個字

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:36

借應(yīng)付職工薪酬、工資12544.9 貸以前年度損益調(diào)整12544.9 借以前年度損益調(diào)整 12544.9 貸利潤分配-未分配利潤12544.9

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:36

是這樣吧

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:38

是的,是這么做,是這么理解的。

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:48

借應(yīng)付職工薪酬、工資12544.9 貸以前年度損益調(diào)整12544.9 借以前年度損益調(diào)整 12544.9 貸利潤分配-未分配利潤12544.9

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:48

為啥要寫兩筆

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:50

以前年度損益調(diào)整不能有余額,月末結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:52

借以前年度損益調(diào)整 12544.9 貸利潤分配-未分配利潤12544.9

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:52

直接光寫第二筆行不行

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:55

不可以的,你的應(yīng)付職工薪酬不對,這樣以前年度損益調(diào)整不有用余額了,你還得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一正數(shù)一負數(shù),相當于沒有調(diào)整,不是嗎?

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:58

借應(yīng)付職工薪酬、工資12544.9 貸以前年度損益調(diào)整12544.9

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 17:58

那光寫第一筆行不行

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齊紅老師 解答 2023-02-06 17:59

不可以的,以前年度損益調(diào)整,月末不是沒有余額嗎?

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 18:14

借:利潤分配-未分配利潤 12544.9 貸:應(yīng)付職工薪酬 12544.9 能這樣寫不

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齊紅老師 解答 2023-02-06 18:16

小企業(yè)會計準則可以這么做的。

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 18:42

那您剛才跟我說的適用于什么會計準則呀?

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 18:50

借應(yīng)付職工薪酬、工資12544.9 貸以前年度損益調(diào)整12544.9 借以前年度損益調(diào)整 12544.9 貸利潤分配-未分配利潤12544.9

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 18:50

就這一個

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 18:56

匯算清繳怎么調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-02-06 18:58

這個是企業(yè)會計準則做帳的

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 19:03

是無論哪種會計準則是不是匯算清繳都要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:05

是啊,就是這么做的,只不過是小企業(yè)會計準則他們有以前年度調(diào)整這個科目

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快賬用戶3997 追問 2023-02-06 19:14

借:利潤分配-未分配利潤 12544.9 貸:應(yīng)付職工薪酬 12544.9 這個匯算清繳怎么調(diào)增

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:14

納稅調(diào)減 增加利潤

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齊紅老師 解答 2023-02-06 19:15

納稅調(diào)減 減少利潤 剛才打錯了

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借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調(diào)整屆 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤 只調(diào)整差額就可以的,匯算清交需要調(diào)增。
2023-02-06
你好,多計提的部分,沖銷分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:以前年度損益調(diào)整? 等科目?
2023-02-06
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2023-02-06
你好 是少計提 了嗎? 可以補記上??
2021-02-19
你好,在1月份不計提5千即可的,學員
2022-02-24
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