您好,是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 嗎?
老師,您好,購(gòu)買(mǎi)方已抵扣購(gòu)進(jìn)商品,后期退貨。庫(kù)存商品做借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購(gòu)進(jìn):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 退貨:借:預(yù)付賬款 (正數(shù))庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對(duì)嗎?
老師,你好,前面的商品采購(gòu)的農(nóng)場(chǎng)品,是以3%抵扣9%的,然后之前的會(huì)計(jì)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在庫(kù)存商品賣(mài)出去怎么做分錄
我們有張進(jìn)項(xiàng)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票分錄為借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項(xiàng)票的分錄還用紅沖嗎?
老師 庫(kù)存商品的進(jìn)銷(xiāo)存里有明細(xì) 我在做賬做分錄的時(shí)候 還要注明出庫(kù)商品的明顯嗎?比如 進(jìn)貨 借:庫(kù)存商品-**** 貸方 現(xiàn)金 銷(xiāo)售后 做結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)成本 貸方:庫(kù)存商品-****
前期農(nóng)場(chǎng)品票做的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)抵扣了,借方做的庫(kù)存商品,那后期進(jìn)賬轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師,工商年報(bào)只要是24年取得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照無(wú)論什么企業(yè),無(wú)論是否開(kāi)通稅務(wù)都要在25年申報(bào)24年工商年報(bào)對(duì)嗎?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小公司兩年了,有報(bào)稅,但沒(méi)做賬。報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候也不是根據(jù)銀行流水進(jìn)行申報(bào),目前要補(bǔ)賬,那是要根據(jù)之前的報(bào)稅記錄要做賬嗎?
老師,別人公司要掛靠我們公司做工程,我們公司要注意哪些稅務(wù)問(wèn)題,收多少管理費(fèi)合適呢?
老師,工程咨詢(xún)費(fèi)交不交印花稅?如果交按什么稅目交?
老師,單一窗口備案時(shí)聯(lián)系人部分用填嗎
董孝彬老師,公司員工出差,火車(chē)票2024年的,現(xiàn)在不能抵稅是嗎?這確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,能錄入憑證,正常做賬做費(fèi)用嗎??
老師,紙品包裝廠(chǎng)的賬應(yīng)該怎樣入手
新員工月底來(lái)公司幾天,工資7000,工作7天,做工資表時(shí),應(yīng)付工資寫(xiě)7000.還是寫(xiě)工作幾天的工資。
老師,基建項(xiàng)目,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?入哪個(gè)科目
老師,請(qǐng)問(wèn)收的退24年1季度交的企業(yè)所得稅,怎么做分錄?
是的呢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:庫(kù)存商品