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Q

請問計(jì)提了費(fèi)用,等次月發(fā)票來了要做哪些分錄呢?

2023-02-06 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 15:09

次月發(fā)票到了附在憑證后邊就是

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快賬用戶3649 追問 2023-02-06 15:10

可是發(fā)票是跨月了才開出的

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:15

沒事的呀,權(quán)責(zé)發(fā)生制還是上月的成本

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快賬用戶3649 追問 2023-02-06 15:17

那如果次月收到的是專票需要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:18

沖減進(jìn)項(xiàng)部分成本就是了

頭像
快賬用戶3649 追問 2023-02-06 15:19

那需要哪些分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-06 15:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:成本費(fèi)用/應(yīng)付賬款

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次月發(fā)票到了附在憑證后邊就是
2023-02-06
你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2022-10-08
你是小規(guī)模還是一般?
2022-08-10
你好 ;? ? ?8月做收入處理 ;? 借 應(yīng)收賬款 或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 9月紅沖無票收入? 然后按照 發(fā)票開具情況重新做分錄??
2021-10-19
需要,這個(gè)做借管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款,之后看這個(gè)合計(jì)差額和這個(gè)做費(fèi)用有差額多少,
2021-03-20
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