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老師,增值稅分錄怎么做?需要計提嗎?

2023-02-06 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-06 14:11

同學(xué)你好 不用計提的 做收入的時候一塊做了 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入】 貸銷項 這樣

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快賬用戶7556 追問 2023-02-06 14:13

繳納增值稅時直接借應(yīng)交增值稅已交稅金,貸銀行存款,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:18

同學(xué)你好 這個可以的哦?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:19

同學(xué)你好 但是一般是先做了收入了帶出銷項了然后轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶7556 追問 2023-02-06 14:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-06 14:29

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 不用計提的 做收入的時候一塊做了 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入】 貸銷項 這樣
2023-02-06
增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-08-04
同學(xué)你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-04-07
你好,是一般納稅人增值稅,還是小規(guī)模納稅人的增值稅?
2020-11-30
你好!是的。是需要的, 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2024-06-04
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