你好,股東借給公司的錢,收到的利息,要交個人所得稅的。 按利息收入計算納稅
老師:股東借款給外面公司經營周轉,對方要求收取的利息費,要開發(fā)票,請問股東可以用個人名義開票給公司么?稅率是多少?
老師,你好!如果公司的法人或者股東借款給公司100萬周轉,可以約定借款不收利息嗎?或者約定了借款利息,公司支付給借款人的這個利息可以扣除嗎?法人或者股東收到這個利息是不是要開增值稅發(fā)票給公司才能稅前扣除,個人收到的這個利息要交個人所得稅吧?
老師好,請問下,股東借給公司的錢,收到的利息,要交個人所得稅的,對嗎?請問按什么項目和稅率負擔呢?
老師,請問一下我們公司的股東有公司也有個人,如果盈利之后分紅,公司和個人所交的所得稅稅率有什么不同嗎?
老師好,請問一下,個人借款給公司,公司支付利息, 利息有好幾萬。我的問題是: 1.個人收到利息要給公司開票么? 2.個人的利息收入要繳稅么?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
您是說按利息、股息、紅利所得繳納嗎?20%的稅率?
你好,是的,是這樣的稅目
請問有優(yōu)惠政策不?針對這部分?
你好,沒有針對這個的優(yōu)惠?
老師好,該股東與公司資金往來頻繁,這樣的情況下,一般是如何計算利息基數(shù)呢?按每月的期末余額?
你好,這個就需要看雙方約定情況了,沒有統(tǒng)一規(guī)定?
請問一般會有怎樣折中的方式呢?
你好,這個就需要看雙方約定情況了,沒有統(tǒng)一規(guī)定? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
請問實際操作中,一般會有怎樣的計算方式?
你好,可以按每個月的期末余額計算?