設(shè)備費用只能抵扣增值稅,不能退稅的
老師,我紅皮鞋有軟件即征即退業(yè)務(wù),不知道怎么申報增值稅,我公司假如說一個設(shè)備含嵌入式軟件。我開票一臺設(shè)備,*設(shè)備1500,*軟件開了1500。總收入3000元,1臺設(shè)備直接材料直接人工制造費用分?jǐn)偪偣渤杀?00,請問我軟件收入是填多少?
老師,您好,我單位取得上級單位開發(fā)的軟件系統(tǒng)使用權(quán),然后找第三方的生產(chǎn)廠家,把這個系統(tǒng)植入到產(chǎn)品設(shè)備中,最后將設(shè)備賣給買家,請問我們公司是按委托加工費開票呢,還是按設(shè)備開票?
請問我們有AB兩家公司,A公司賣軟件給B,B開票是設(shè)備(硬件+軟件)給客戶,我們A公司可以申請軟件產(chǎn)品退稅么,這個A開給B公司的發(fā)票B可以當(dāng)做進項抵扣吧
老師,我們是制造業(yè)做設(shè)備的,我們也自己開發(fā)軟件商品,那么這個是不是可以申請3%的退稅
老師,我們公司做光伏設(shè)備的,也有自己發(fā)明的軟件,每次銷售設(shè)備就會把軟件分一點金額出來做軟件收入,軟件收入這塊就能有即征即退的稅額,請問軟件這塊有他的成本費用支出嗎,我們的軟件是一個程序,用來控制設(shè)備運行的這種
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
我們的設(shè)備里面燒寫的有程序,同時賣出的時候也附帶了軟件產(chǎn)品,
軟件即征即退,設(shè)備和軟件要分開開的哈,設(shè)備部分只能抵扣進項稅,不能退稅