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老師,20年所得稅退稅了5000元,但是當(dāng)初計(jì)提了忘記沖這個(gè)所得稅了。20年匯算清繳已經(jīng)做完了,現(xiàn)在如何處理?

2023-02-05 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-05 19:15

您好,2023年做20年的分錄嗎

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快賬用戶5038 追問 2023-02-05 19:18

嗯,是的,20年預(yù)繳所得稅5000,我也計(jì)提了,但是年底虧損了,匯算清繳退稅5000,但是計(jì)提的5000我沒沖,

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:19

借? 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤

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快賬用戶5038 追問 2023-02-05 19:22

這跟銀行存款沒關(guān)系吧?我是所得稅費(fèi)用沒沖

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:23

您好,退的時(shí)候做銀行存款了?

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快賬用戶5038 追問 2023-02-05 19:24

嗯,銀行存款已經(jīng)退回了,我只是計(jì)提的所得稅費(fèi)用沒沖

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齊紅老師 解答 2023-02-05 19:31

那你就 借 所得稅費(fèi)用 貸未分配利潤

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您好,2023年做20年的分錄嗎
2023-02-05
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-02-06
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅,影響的是凈利潤,不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
是,你之前要是多交稅是會(huì)出現(xiàn)退稅情況,你說的這種情況是的,應(yīng)納稅所得額小于100萬是按0.05交稅。但是實(shí)務(wù)中這個(gè)出現(xiàn)會(huì)退稅,但是稅局退給你的這個(gè)可能性不大。
2021-02-24
你好,。賬務(wù)是要20年對19年的5萬元費(fèi)用沖銷,實(shí)際做賬費(fèi)用1萬元。9月份重新記在20年的費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào) 然后20年度直接納稅調(diào)減2萬元即可
2021-05-18
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