借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行 這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)老師,銀行利息收入,用財(cái)務(wù)軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 33 貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)33對(duì)嗎?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2021年匯算清繳退稅293.03,分錄是借:銀行存款293.03,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)293.03嗎?還是借:銀行存款293.03,借:所得稅費(fèi)用-293.03
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對(duì)嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)不等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)了
請(qǐng)問(wèn)去年暫估的費(fèi)用:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:銀行存款 。在今年收到票了,是做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(負(fù)) 貸:銀行存款(負(fù)) 然后再重新錄入正確的嗎
老師,支付去年的運(yùn)費(fèi),去年沒(méi)有暫估,我做分錄是:借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,今年匯算清繳我怎么調(diào)?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺(jué)自己沒(méi)學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶(hù)直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開(kāi)具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫(xiě)身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來(lái)沒(méi)有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過(guò)來(lái)的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒(méi)問(wèn)完,那eps里的股票期權(quán)沒(méi)有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計(jì)算公式是什么 2 各個(gè)社保繳納公司 個(gè)人比例分別是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計(jì)入其他往來(lái)款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報(bào)個(gè)稅是分開(kāi)申報(bào)還是由境內(nèi)股東申報(bào)?臺(tái)灣股東免稅的
老師實(shí)際工作中成立公會(huì)還得備案嗎
收外國(guó)客戶(hù)的預(yù)付款,包含了運(yùn)費(fèi),因?yàn)椴恢肋\(yùn)費(fèi)是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國(guó)客戶(hù)670元,這670元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎?
就是都用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做負(fù)數(shù)調(diào)整是嗎
我上面寫(xiě)的那個(gè)是正數(shù),不要再做負(fù)數(shù)了。
不做負(fù)數(shù)怎么調(diào)減
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù), 貸銀行存款負(fù)數(shù), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款, 這個(gè)就是完整的,可以看一下嗎?
就是今年不入費(fèi)用了是嗎
的,是的,是這么理解,是這么做的。