您好,計(jì)稅合計(jì)記入收入和成本就行
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價(jià),購(gòu)入材料進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再?gòu)拇挚坜D(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.還是購(gòu)入材料成本直接用含稅價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額不體現(xiàn),銷(xiāo)售收入直接用含稅價(jià),不體現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,直接在管理費(fèi)用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開(kāi)正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額22.38元, 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額, 我要寫(xiě)一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額?
內(nèi)賬怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,收入和材料都是不含稅的,但是收到票要做增值稅應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)或者銷(xiāo)項(xiàng),這個(gè)時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接影響了負(fù)債減少,
老師,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,沒(méi)開(kāi)票出去,但是有買(mǎi)材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
公司內(nèi)帳,收入確認(rèn)按含稅的金額確認(rèn),需要交的稅按進(jìn)項(xiàng)差提取,這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)差的分錄是不是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)嗎?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒(méi)有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費(fèi)用呢?