您好,計(jì)稅合計(jì)記入收入和成本就行
銷售的時(shí)候不管是開專票還是普票都需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額,購入的時(shí)候不管收到專票還是普票都需要做貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,對(duì)嗎老師
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價(jià),購入材料進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,根據(jù)外賬認(rèn)證金額再從待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額? 2.還是購入材料成本直接用含稅價(jià),進(jìn)項(xiàng)稅額不體現(xiàn),銷售收入直接用含稅價(jià),不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額,直接在管理費(fèi)用下設(shè)置稅金明細(xì)賬?從最后生成的財(cái)務(wù)報(bào)表上看,這兩種哪種流程核算更準(zhǔn)確?
內(nèi)賬怎么處理進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額,收入和材料都是不含稅的,但是收到票要做增值稅應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),這個(gè)時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)直接影響了負(fù)債減少,
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來,收到發(fā)票的時(shí)候做了會(huì)計(jì)分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是下個(gè)月轉(zhuǎn)?
公司內(nèi)帳,收入確認(rèn)按含稅的金額確認(rèn),需要交的稅按進(jìn)項(xiàng)差提取,這個(gè)進(jìn)銷差的分錄是不是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)嗎?
老師:固定資產(chǎn)清理賬戶有余額,是否應(yīng)該清零。分錄怎么寫?
老師,保安保潔的考勤每月需要這些人員簽字嗎?
取得的合作社普通發(fā)票,稅率1可以用嗎,業(yè)務(wù)真實(shí)
個(gè)人公建出租給個(gè)人和企業(yè)要交的房產(chǎn)稅有什么不同嗎?
老師您好,在建工程和工程物資的區(qū)別是什么
我們的報(bào)關(guān)單和合同都是按照CIF價(jià),是不是確認(rèn)收入也要按照CIF模式確認(rèn)收入?
你好老師,總公司是一般納稅人,開分公司可以選小規(guī)模納稅人嗎?
報(bào)銷采購款分錄怎么做
建筑公司 異地預(yù)繳增值稅,之后還可以抵扣嗎,抵扣完是可以退回來嗎
老師,軟件做憑證不序時(shí)可以嗎