同學(xué)你好 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司,它下面有兩個(gè)銷售公司,股東他成立的另外一個(gè)銷售公司,然后我們當(dāng)時(shí)做活動(dòng)的時(shí)候,要給會(huì)員簽會(huì)員的話,簽成功一個(gè)就發(fā)一部手機(jī)嗎?比方說(shuō),那個(gè)手機(jī)是1萬(wàn)塊錢,1萬(wàn)塊錢然后當(dāng)時(shí)是從我們公司賬戶走的,直接付給手機(jī)店的。然后到大概到一月末的時(shí)候,然后銷售公司把這個(gè)錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個(gè)帳要怎么做呀? 收到那個(gè)手機(jī)票,發(fā)票是手機(jī)店開(kāi)的,當(dāng)時(shí)銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機(jī)店里面去的。 之后然后那個(gè)錢,股東他們又把它還回來(lái)了,這筆賬要怎么做呢?
老師好,有問(wèn)題請(qǐng)教,公司開(kāi)年會(huì)定酒店,比如總費(fèi)用1000塊,公司預(yù)付給了酒店300塊,然后到酒店后需要付尾款700塊是我個(gè)人支付的,然后公司報(bào)銷,那酒店1000塊發(fā)票開(kāi)出來(lái)后,從預(yù)付,報(bào)銷,發(fā)票怎么做賬呢
老師你好。 公司上個(gè)月開(kāi)了天貓店鋪 開(kāi)店的時(shí)候用個(gè)人支付寶給店鋪支付寶轉(zhuǎn)賬了3萬(wàn)用作開(kāi)店支付各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)和押金, 現(xiàn)在店鋪支付寶有錢了,但是不能直接轉(zhuǎn)出,只能先從店鋪支付寶提現(xiàn)到公賬,然后公賬打款給個(gè)人來(lái)嘗還這3萬(wàn)塊,那我應(yīng)該如何做賬呢? (這3萬(wàn)塊有支付寶回單,也有企業(yè)支付寶收支證明)
各位老師大家好,我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的,然后自產(chǎn)自銷的企業(yè),是購(gòu)進(jìn)苗木的時(shí)候,是從農(nóng)戶個(gè)人手里購(gòu)進(jìn)的,然后付款的時(shí)候,計(jì)入到:借:預(yù)付賬款-張三,貸:銀行存款,然后:因?yàn)槭莻€(gè)人嗎,我們公司開(kāi)收購(gòu)發(fā)票還是對(duì)方開(kāi)給我們發(fā)票呢,比如收到發(fā)票,借生物性資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,重點(diǎn)是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務(wù)處理呢,老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司為酒店,主營(yíng)住宿,前一段時(shí)間我公司籌建時(shí)的裝修公司人員住了很久大概有1萬(wàn)元的住宿費(fèi),現(xiàn)在我要把這筆費(fèi)用掛賬他們公司,(我公司賬務(wù)上有他公司的其他應(yīng)付款)現(xiàn)需要這筆住宿費(fèi)低減應(yīng)付款,我是否應(yīng)該在酒店給他公司開(kāi)具住宿發(fā)票,然后分錄怎么做 請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時(shí)候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見(jiàn)的費(fèi)用,屬于變動(dòng)成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊(cè)資本是500萬(wàn),A股東300萬(wàn),B股東100萬(wàn),C股東100萬(wàn),但實(shí)繳是300萬(wàn),A股東200萬(wàn),B股東50萬(wàn),C股東50萬(wàn),那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請(qǐng)問(wèn)賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購(gòu)買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺(tái)收入,一般都是1號(hào)的收入6號(hào)才能到銀行賬戶,也就是說(shuō)26號(hào)以后的收入,下個(gè)月才能到賬,這樣的話啥時(shí)候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時(shí)候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,我有張專票去年已全額認(rèn)證勾選,由于退貨,對(duì)方開(kāi)了負(fù)的發(fā)票,我這負(fù)的稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是負(fù)的進(jìn)項(xiàng)
老師,可以將開(kāi)始到結(jié)束詳細(xì)每一步業(yè)務(wù)分錄寫(xiě)一遍嗎
1、支付款項(xiàng): 借:預(yù)付賬款300 貸:銀行存款300
2、 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700
好的,感謝老師解答,財(cái)務(wù)功底差,多謝老師支持
后面報(bào)銷時(shí),就是借其他應(yīng)付娟,貸銀行存款對(duì)吧老師
是的,親,熟能生巧,加油