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老師好,有問(wèn)題請(qǐng)教,公司開(kāi)年會(huì)定酒店,比如總費(fèi)用1000塊,公司預(yù)付給了酒店300塊,然后到酒店后需要付尾款700塊是我個(gè)人支付的,然后公司報(bào)銷,那酒店1000塊發(fā)票開(kāi)出來(lái)后,從預(yù)付,報(bào)銷,發(fā)票怎么做賬呢

2023-02-04 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-04 23:29

同學(xué)你好 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700

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快賬用戶2245 追問(wèn) 2023-02-05 09:05

老師,可以將開(kāi)始到結(jié)束詳細(xì)每一步業(yè)務(wù)分錄寫(xiě)一遍嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-05 10:06

1、支付款項(xiàng): 借:預(yù)付賬款300 貸:銀行存款300

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齊紅老師 解答 2023-02-05 10:06

2、 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700

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快賬用戶2245 追問(wèn) 2023-02-05 11:28

好的,感謝老師解答,財(cái)務(wù)功底差,多謝老師支持

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快賬用戶2245 追問(wèn) 2023-02-05 11:29

后面報(bào)銷時(shí),就是借其他應(yīng)付娟,貸銀行存款對(duì)吧老師

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齊紅老師 解答 2023-02-05 11:43

是的,親,熟能生巧,加油

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同學(xué)你好 借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款300 其他應(yīng)付款700
2023-02-04
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦 2.這個(gè)您們開(kāi)出去發(fā)票就是收入,做其他業(yè)務(wù)收入 3.這個(gè)沒(méi)有辦法
2021-06-22
借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) (我覺(jué)得銷售費(fèi)用也可以) 貸:其他應(yīng)付款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023-12-24
請(qǐng)問(wèn)手機(jī)店發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的,購(gòu)貨方是誰(shuí)?
2020-05-05
舊車抵價(jià)及開(kāi)票給個(gè)人時(shí)的賬務(wù)處理: 假設(shè)舊車原值為 A 元,累計(jì)折舊為 B 元。 (1)將舊車轉(zhuǎn)出時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理(A - B) 累計(jì)折舊 B 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 A (2)開(kāi)票給個(gè)人: 借:應(yīng)收賬款 —— 個(gè)人 1000 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 (3)抵車款和上牌費(fèi)時(shí): 借:固定資產(chǎn) —— 新車(發(fā)票金額 - 舊車抵價(jià))(79800 - 4000) 貸:固定資產(chǎn)清理 700 銀行存款(實(shí)際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時(shí): 借:銀行存款 3000 貸:固定資產(chǎn)清理 3000 最終根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支科目。如果余額在借方,說(shuō)明處置舊車產(chǎn)生了損失,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出;如果余額在貸方,說(shuō)明產(chǎn)生了收益,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2024-10-17
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