同學(xué),你好 直接做在1月份
老師,我想把我老公正在享受的專項(xiàng)附加扣除房貸1000元/月,直接算到我工資中扣除,他目前已經(jīng)享受今年1-8月份(后期換工作,沒(méi)有享受抵扣),我現(xiàn)在想讓今年12個(gè)月的扣除金額都給我享用,直接用個(gè)稅APP上把他這項(xiàng)專項(xiàng)附加作廢,在我的里面直接添加就可以了嗎? PS:我不確定這樣直接作廢,能不能今年全年12個(gè)月的專項(xiàng)扣除金額都能給我享用?
老師好,年底了發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)里余額在貸方,享受小微企業(yè)不交增值稅,我現(xiàn)在要調(diào)賬,是6月份的憑證里調(diào)整,還是現(xiàn)在12月份里調(diào)賬?怎么調(diào)?
你好老師,我們公司享受六稅一費(fèi)的政策,現(xiàn)在收到國(guó)稅退回的,1月和2月減半的附加稅,城建稅,和印花稅。該怎么做分錄呢?謝謝
請(qǐng)請(qǐng)教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報(bào)五六月份印花稅時(shí)被抵了,請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開(kāi)了400多萬(wàn)的發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們的附加稅可以享受六稅兩費(fèi)里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?