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老師好,年底了發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里余額在貸方,享受小微企業(yè)不交增值稅,我現(xiàn)在要調(diào)賬,是6月份的憑證里調(diào)整,還是現(xiàn)在12月份里調(diào)賬?怎么調(diào)?

2022-01-21 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 15:12

你好 能轉(zhuǎn)到6月做最好了? ?借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入??

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快賬用戶5015 追問 2022-01-21 15:21

老師,已申報的報表不用去稅局更正,不影響吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 15:24

要是改以前的帳,前面報表就要更正申報。

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快賬用戶5015 追問 2022-01-21 15:32

老師,應(yīng)交稅費是1098.79,而應(yīng)交增值稅銷項稅額調(diào)完賬里貸方還有0.01.怎么整呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 15:37

你好 差異的原因是什么??

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快賬用戶5015 追問 2022-01-21 15:37

老師,多交了0.01

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齊紅老師 解答 2022-01-21 15:42

你好 借 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費?

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你好 能轉(zhuǎn)到6月做最好了? ?借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入??
2022-01-21
您好 6月份有一筆21.95元利息收入未入賬,現(xiàn)在可以記到12月份 不要做余額調(diào)節(jié)表放到6月份憑證里 錄入到12月份,最后一季度正常申報,匯算清繳時就不需要調(diào)整了
2021-01-19
你好,同學(xué)??梢赃@樣做的
2021-04-25
你好,你的銷項稅額是有余額,對嗎?
2023-02-28
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
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