你好 能轉(zhuǎn)到6月做最好了? ?借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入??
老師,3月份記到待抵扣進項稅額,6月份認證抵扣,可6月份賬上沒有把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
老師好,年底了發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里余額在貸方,享受小微企業(yè)不交增值稅,我現(xiàn)在要調(diào)賬,是6月份的憑證里調(diào)整,還是現(xiàn)在12月份里調(diào)賬?怎么調(diào)?
老師好,2022年12月的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)的貸方本來應(yīng)沒有余額。但是我不知道為什么現(xiàn)在看貸方有0.1的余額。這樣我應(yīng)該怎么在1月份調(diào)整
老師你好,請問我去年12月借應(yīng)收賬款,貸:主營收入貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,我把這里的銷項做了進項,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
老師,我司上年享受了稅收優(yōu)惠政策做了一筆,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4200 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在稅局說不能享受需要補交稅費。我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整賬
合同合作定金怎么做會計分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬,匯算清繳的時候這個20萬是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項。
請問24年計提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財務(wù)報表 是按財務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計算 填列的
老師你好,公司從個人手上租賃一處倉庫,年租金18萬元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對方開發(fā)票給我們,這個個人會交多少稅
機械租賃公司確認收入是用主營業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報了收入,這個稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬。老師,針對我剛才問題,我想問,假如我通過一個公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會不會交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
老師,已申報的報表不用去稅局更正,不影響吧?
要是改以前的帳,前面報表就要更正申報。
老師,應(yīng)交稅費是1098.79,而應(yīng)交增值稅銷項稅額調(diào)完賬里貸方還有0.01.怎么整呢?
你好 差異的原因是什么??
老師,多交了0.01
你好 借 營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費?