您好,是這樣的額,你可以直接作為 借 管理費(fèi)用 59035.47? 應(yīng)交稅費(fèi) 3542.13? 貸 應(yīng)付賬款? 2=62577.6
收到保險(xiǎn)公司開來的車輛保險(xiǎn)服務(wù)發(fā)票,金額5415.36稅額324.92元,備注欄還有當(dāng)年車船稅464.4元,款項(xiàng)銀行已付,共計(jì)6204.68元。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,收到單位給員工購買的人身保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司開具的增值稅專票1張金額1358.49稅額81.51和增值稅電子普票2張216元和372元,怎么做分錄?
某公司20×5年8月9日與甲公司簽訂貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)合同,收到保費(fèi)10000元(含稅),合同中約定,保險(xiǎn)標(biāo)的在上一年保險(xiǎn)期限內(nèi)無賠款,續(xù)保時(shí)可時(shí)受無款減收保費(fèi)優(yōu)待,化待全金額為本年度續(xù)保險(xiǎn)種應(yīng)交保費(fèi)的20%。甲公司在保險(xiǎn)年度未發(fā)生賠款,20×6年8月9日續(xù)保時(shí)享受保費(fèi)折扣,公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款和折扣未在同一張票上分別注明,增值稅稅率為6%。根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某公司20×5年8月9日與甲公司簽訂貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)合同,收到保費(fèi)10000元(含稅),合同中約定,保險(xiǎn)標(biāo)的在上一年保險(xiǎn)期限內(nèi)無賠款,續(xù)保時(shí)可時(shí)受無款減收保費(fèi)優(yōu)待,化待全金額為本年度續(xù)保險(xiǎn)種應(yīng)交保費(fèi)的20%。甲公司在保險(xiǎn)年度未發(fā)生賠款,20×6年8月9日續(xù)保時(shí)享受保費(fèi)折扣,公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款和折扣未在同一張票上分別注明,增值稅稅率為6%。根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
某公司20×5年8月9日與甲公司簽訂貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)合同,收到保費(fèi)10000元(含稅),合同中約定,保險(xiǎn)標(biāo)的在上一年保險(xiǎn)期限內(nèi)無賠款,續(xù)保時(shí)可時(shí)受無款減收保費(fèi)優(yōu)待,化待全金額為本年度續(xù)保險(xiǎn)種應(yīng)交保費(fèi)的20%。甲公司在保險(xiǎn)年度未發(fā)生賠款,20×6年8月9日續(xù)保時(shí)享受保費(fèi)折扣,公司開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款和折扣未在同一張票上分別注明,增值稅稅率為6%。根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
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可以計(jì)入施工成本吧?
可以,這個(gè)是可以的哈