久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

以前年度固定資產(chǎn),實際已經(jīng)送人和扔了,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細

2023-02-03 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-03 15:28

嗯嗯,計提完折舊,處理就是了。不需要單據(jù)

頭像
快賬用戶2154 追問 2023-02-03 16:46

那要是凈殘值也提到折舊,91萬的凈殘值,沒影響嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 16:48

不能一次折舊完的呀,殘值是報廢處理時轉(zhuǎn)入清理費用

頭像
快賬用戶2154 追問 2023-02-03 16:54

上邊不是說了嗎,他已經(jīng)扔了或者送人了,那這些殘值怎么處理

頭像
快賬用戶2154 追問 2023-02-03 16:55

還是他實際沒賣,也要給他按殘值金額入營業(yè)外收入!但是也沒單據(jù),這樣就多91萬的收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 16:59

丟了或者送人按殘值轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
嗯嗯,計提完折舊,處理就是了。不需要單據(jù)
2023-02-03
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-02-03
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 支付清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%,減按2%只能開普票) 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2023-02-03
你好;? ? 那你 意思現(xiàn)在才補做分錄去處置是嗎 ;? 那么大金額; 你這樣走 怕有風(fēng)險哦??
2023-03-28
你好,你們沒有處置收入嗎?
2021-09-24
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×