你好,可以補(bǔ)上的,你的增值稅銷售額在哪里申報(bào),幾月份申報(bào)?
老師,公司幾月前買了固定資產(chǎn)7000多但是沒票。我一直只做了借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款。沒有做前面固定資產(chǎn)入賬?,F(xiàn)在年底了要入賬。如果后續(xù)一直沒有拿到票,是不是我在所得稅納稅調(diào)整要調(diào)增交所得稅,是不是我的累計(jì)折舊也要把今年的調(diào)增?
您好老師,我公司是一般納稅人物流運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)也只是收取掛靠管理費(fèi),以前會(huì)計(jì)根據(jù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票全部計(jì)入固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊(實(shí)際上這些車輛都是個(gè)人的),現(xiàn)在造成公司進(jìn)項(xiàng)留抵稅額幾百萬,可公司賬上固定資產(chǎn)金額很大運(yùn)輸收入幾乎沒有,像這種情況該如何調(diào)整賬務(wù)如何處理
老師我想問一下,我是普通貨運(yùn)公司,公司名下有車,現(xiàn)在我要把車賣出,怎么做賬務(wù)處理 因?yàn)槲乙呀?jīng)做了固定資產(chǎn)的入賬,也做了計(jì)提折舊,也做了進(jìn)項(xiàng)抵扣
老師,我們公司是運(yùn)輸公司,購買的貨運(yùn)車輛入的固定資產(chǎn),前幾年賣的固定資產(chǎn),代賬都沒有做賬,我現(xiàn)在怎么辦啊要怎么處理?沒有賣出發(fā)票我是要一個(gè)一個(gè)進(jìn)行追溯賬務(wù)調(diào)整嗎我是不是可以做一個(gè)統(tǒng)一的賬務(wù)處理?借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整
老師,我單位2022年3月購買固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在想把這部分調(diào)整到固定資產(chǎn),涉及賬務(wù)調(diào)整:借:負(fù)數(shù)管理費(fèi)用,借固定資產(chǎn);從2022.4月到至今漏計(jì)提的折舊怎么處理,還是我只計(jì)提當(dāng)前月份,這個(gè)有點(diǎn)搞不明白;(借:管理費(fèi)-折舊費(fèi),貸計(jì)提折舊)還有調(diào)整2022年賬屬于跨年度調(diào)賬,涉及以前年度損益,以上請(qǐng)您給梳理一下思路、和會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
沒有開票,是賣給個(gè)人了,也要申報(bào)嗎
對(duì)的,是的,需要申報(bào)的。
我看有個(gè)二手車銷售發(fā)票,是代開的,上面沒有稅額,增值稅票車輛銷售一般都是過二手車銷售公司進(jìn)行買賣
人家是過戶的,他們不需要交增值稅,增值稅是你們單位繳納,銷售方來繳納,他只是代收代付,其實(shí)也沒有代收代付,只是幫你們辦理過戶。
那我要怎么申報(bào)呢,都是低于凈值出售的,銷售的金額也沒有進(jìn)公司賬戶
一般納稅人的嗎?如果是的話,13%銷售貨物一欄里面填寫的,按照你的處置銷售額填寫。
貨運(yùn)公司的車,基本都是車主掛靠,車主自己進(jìn)行買賣的,所以才造成過戶沒入賬的
你好,既然你做了固定資產(chǎn),你就得做賬的,即使掛靠的也得做。
收到車的時(shí)候也是抵扣了13%的增值稅。
嗯嗯,是的,但是賣的時(shí)候,沒有及時(shí)知道,所以,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)讓車輛,要進(jìn)行賬務(wù)處理,不知道怎么弄了
現(xiàn)在補(bǔ)上,你要補(bǔ)到幾月份的增值稅,因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚愋枰恢碌?,你說做到哪一個(gè)月,我給你做賬務(wù)處理可以吧。