你好,具體的是什么原因不一致?
如果財(cái)務(wù)報(bào)表跟報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表不一致,那做匯算清繳的時(shí)候怎么辦
老師我想問一下,就是2021年進(jìn)行了匯算清繳虧了50萬,匯算清繳后,財(cái)務(wù)又把2021年100多萬的成本錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳不一致怎么辦?
現(xiàn)在不是申報(bào)第四季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表?如果匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會被通知修改報(bào)表?
老師,如果匯算清繳時(shí)年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和最后年底財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦
老師,12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表可以和匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表不一致嗎?
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
因?yàn)樘幹昧擞幸徊糠止潭ㄙY產(chǎn)后來又退回了
退回時(shí)間是在12月份還是今年一月份?
退回是一月份,還有老師處置固定資產(chǎn)按幾個(gè)點(diǎn)繳稅?
你好,一般納稅人2008年之前買來的或者是單位是減一計(jì)稅的,按照3%減按2%來交增值稅, 一般納稅人2008年之后買來的是13%的增值稅
一月份退回你紅沖一月份的收入不要?jiǎng)樱?2月份的。
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
購入時(shí)是小規(guī)模納稅人,賣出時(shí)是一般納稅人
你好,那就是3%,普通發(fā)票僅按2%。
老師,勞務(wù)派遣公司處置固定資產(chǎn)會不會影響年檢?
然后不影響年檢的。
比如前一年購入第二年售出處置的損失計(jì)入營業(yè)外支出可以嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有資產(chǎn)處置損益科目
收到的是普票,也就是按2%交稅是吧?如果當(dāng)年沒有交增值稅第二年自己可以補(bǔ)交增值稅嗎?
可以的,可以這么做的。
需要去稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表補(bǔ)交。
第二年自己在稅務(wù)系統(tǒng)上補(bǔ)交不可以嗎?
低于原價(jià)出售也是要交稅的嗎?
不可以的,納稅義務(wù)晚了。
對的,是的,需要正常交的。
如果自己在稅務(wù)上交的話是不是會引起稅務(wù)警示
你第二年自己補(bǔ)上才有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟氵^戶的時(shí)候稅務(wù)局都能查得到。
你銷售的是一個(gè)普通設(shè)備的 這個(gè)沒關(guān)系
合同的日期和你交稅的日期需要一致。
就處理的一些辦公桌冰箱不過戶
如果是普通設(shè)備建議第二年自己補(bǔ)交嗎
可以的,可以這么做的。
老師前一年購入第二年售出處置的損失計(jì)入營業(yè)外支出可以嗎?是必須計(jì)入資產(chǎn)處置損益嗎?小會計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則擇做到營業(yè)外收支就可以的,他沒有這個(gè)科目做不了。