同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

老師,我們是律所,收到一筆代理費(fèi)10000,開(kāi)了發(fā)票,但是后來(lái)不代理了,退款了,發(fā)票作廢了。這個(gè)賬上如何反應(yīng)呢?
老師,律所開(kāi)了一張代理費(fèi)發(fā)票給一家單位,對(duì)方支付了現(xiàn)金,已于當(dāng)日存入銀行。對(duì)方賬戶被法院查封,無(wú)法轉(zhuǎn)賬。但是對(duì)方單位又現(xiàn)金轉(zhuǎn)入到賬上該筆代理費(fèi)。現(xiàn)在該如何處理呢?之前收到的現(xiàn)金已經(jīng)存入銀行了。
老師 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬(wàn) 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒(méi)對(duì)上 后來(lái)調(diào)整才對(duì)上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
老師,我們是一家律所,幾年前的代理費(fèi)還掛在賬上,現(xiàn)在收不到了,賬務(wù)上如何處理呢?
老師好,比如有一家供應(yīng)商的應(yīng)付賬款一直掛在賬上,但是業(yè)務(wù)員說(shuō)不付了,找了別的供應(yīng)商幫我們付了,那掛在賬上的這筆應(yīng)付賬款該如何處理比較好呢????
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣(mài)車(chē)的,宿營(yíng)車(chē),線路車(chē),就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


老師,這個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,需要什么手續(xù)嗎?憑證后面附上什么憑證嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不需要手續(xù) 直接轉(zhuǎn)
匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
同學(xué)你好 需要納稅調(diào)整 要調(diào)增