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一般納稅人,增值稅專票跨月沖紅,增值稅怎么算?

2023-02-02 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-02 21:48

直接沖減紅沖當月的增值稅

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快賬用戶4374 追問 2023-02-02 21:53

假設(shè)一月十萬銷項,沒有進項,需要交十萬增值稅,二月有十萬進項,可否通過沖紅來達到不交增值稅的目的,避免二月十萬進項的浪費?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 21:56

除非1月就沖紅,2月重新開

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快賬用戶4374 追問 2023-02-02 22:01

1月的發(fā)票1月只能作廢吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 22:03

是的除非你1月作廢或者紅沖

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直接沖減紅沖當月的增值稅
2023-02-02
你好,做藍字發(fā)票一樣的科目,金額負數(shù)。借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額負數(shù)
2020-10-22
你好 認證了給購買方 沒認證給銷售方
2021-08-24
同學你好 這個月紅沖的話如果這個月有開藍字專票他倆就沖抵了 按沖抵后的金額填寫
2024-12-09
您好,可以跨年紅沖的
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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