你好,當(dāng)月確認(rèn)了收入的可以。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,您好,請問現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)-信息技術(shù)服務(wù)的公司,還沒有收入,但是一直有成本支出,這個支出能當(dāng)成生產(chǎn)流水線一樣,先把成本支出放在生產(chǎn)成本,到時有收入時再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,您好,請問現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)-信息技術(shù)服務(wù)的公司,還沒有收入,但是一直有成本支出,這個支出能當(dāng)成生產(chǎn)流水線一樣,先把成本支出放在生產(chǎn)成本,到時有收入時再結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本嗎?如果當(dāng)期沒有收入,生產(chǎn)成本就會列在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨,這樣做對嗎?
老師您好,我們購入1*信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護服務(wù) 2*現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)維護費 3*信息技術(shù)服務(wù)*商用密碼應(yīng)用安全性評估服務(wù)這三個需要交印花稅嗎?1和2這兩個服務(wù)相當(dāng)于是我們買服務(wù)請人給客戶安裝軟件,第三個服務(wù)是我們有買進賣出,相當(dāng)于服務(wù)代理
老師您好,我們買進技術(shù)服務(wù)到時需要再賣出技術(shù)服務(wù),相當(dāng)于服務(wù)代理,購入這項服務(wù)時能不能直接計入主營業(yè)務(wù)成本,不做在勞務(wù)成本
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時我們核對往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進項 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時:借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進來都掛原材料,那豈也看不岀每個單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因為有底氣
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時,借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購買的機器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗收入庫嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴股,需要怎么做
老師你好,問一下企業(yè)貨款用個人微信收款怎么提現(xiàn)到公賬里面去?
請問銀行扣了社保,但是申報個稅的時候沒扣社保,這怎么做賬。
以我們和分包方簽了合同 是包工包料 但是材料購買是分包方借錢給我們我們用公戶支付的 材料費發(fā)票我們?nèi)〉昧?那分包方給我們開勞務(wù)費發(fā)票就可以了對吧
現(xiàn)金流量表編制:收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,的具體公式請列明一下,謝謝
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還沒有確認(rèn)收入
就只先購買了服務(wù)
那計入主營業(yè)務(wù)成本行嗎
不可以 沒收入不會有成本
之后會有收入的
以后再結(jié)轉(zhuǎn)就是啦。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。