你好;? ?你可以在23年處理下 ; 走以前年度損益調整科目來處理? ?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度開票超過45萬,在做賬時不了解附加稅減半政策,所以賬做了,報表也做完了,申報時才關注到這個政策,那么請問,計提時是全額按增值稅計提的,能不能在繳納附加稅后,做分錄 借 應交稅費-應交城建稅 貸 銀行存款 貸營業(yè)外收入(差額部分)還有的老師說直接做 借稅金及附加(紅字)貸 應交稅費-城建稅(紅字)哪個比較好?是正確的呢
老師 ,1、我做賬的時候就是總得銷項稅額-進項稅額=應繳納34965.33,計提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報納稅的時候,因為要享受即征即退政策,在主表會把硬件收入和軟件收入分開填,結果成了上面截圖那樣,硬件銷項稅額146766.71,進項稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請問這個怎么處理?賬上我已經(jīng)做月末結轉了,還需要做什么賬務處理嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉出去了,我是不是需要做固定資產清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
我想問一下 就是2021-2022年計提的房產稅和附加稅正常計提 但是政策減半征收 剩余多計提的已經(jīng)做收入,現(xiàn)在審計不允許拿多計提的部分稅金做收入 ,22年的賬已經(jīng)結轉到23年了,現(xiàn)在如果要改 怎么改了 ,或者說做收入的部分 能否在23年的時候計提房產稅 附加稅的時候減半計提 全額繳納就用做收入的部分進行沖減呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉期都是指什么
老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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會計分錄怎么做呢
你好;? 你之前做收入的分錄怎么走的; 審計的意思是讓 叢收入沖回來; 然后去? 沖計提金額嗎?
對 就是不能拿來做收入 ,調整以后今年的利潤會減少 對吧
你好;? ? ?是的; 你沖了收入了 ; 利潤會少; 所得稅也會少的; 我看看你之前分錄??