不能跨年報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司的車(chē)發(fā)生的維修費(fèi)走保險(xiǎn),先公司支付了,后面保險(xiǎn)公司賠付給了公司,這個(gè)怎么做賬?維修發(fā)票給我們能入費(fèi)用嗎?
老師您好,我們公司以前的維修車(chē)間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開(kāi)始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車(chē)間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開(kāi)始跟洪益公司維修走往來(lái),代收房屋租賃費(fèi)并開(kāi)了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來(lái)了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
各位老師 我想問(wèn)一下公司去年租了個(gè)車(chē),租的車(chē)送去維修了 這維修費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)給我們公司,發(fā)票時(shí)間是22年6月,現(xiàn)在我還能我能報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年辦的,報(bào)銷(xiāo)了許多加油票能不能現(xiàn)在補(bǔ)一個(gè)租車(chē)合同,時(shí)間從去年開(kāi)始,行不行
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯公司租了法人的車(chē),然后法人開(kāi)著車(chē),然后那個(gè)給撞車(chē)了,車(chē)需要維修,然后產(chǎn)生了維修費(fèi),然后法人付了這個(gè)維修費(fèi)了,然后然后這個(gè)修車(chē)方也開(kāi)開(kāi)給公司發(fā)票了,就是公司先欠的這個(gè)法人的錢(qián)可以嗎?等回頭公司有了收入再還給法人這個(gè)付的這個(gè)租車(chē)費(fèi)可以嗎?
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
那這張專(zhuān)票就沒(méi)用了唄
專(zhuān)票是可以抵扣的,只是費(fèi)用不能在23年扣除
23年賬上不能提現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用了 ,發(fā)票還怎么抵扣呀?
直接認(rèn)證就抵扣呀
那抵扣之后,賬上咋做呀?老師
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)